你好,增值稅是差額征稅,所得稅500確認(rèn)收入,100確認(rèn)成本,利潤(rùn)是400萬(wàn)
老師好,我公司是建筑勞務(wù)分包公司,我公司2019年度勞務(wù)完成產(chǎn)值500萬(wàn)不含稅,但是開票只開了400萬(wàn),在次年5.31日前剩下的100萬(wàn)也沒有開,請(qǐng)問老師我們?cè)诖文?.31日申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候主營(yíng)業(yè)務(wù)收入可以填500萬(wàn)嗎?
你好 老師,我是建筑勞務(wù)公司 請(qǐng)問下 :如果我的包工頭去項(xiàng)目所在地代開了經(jīng)營(yíng)所得發(fā)票給我,并繳納了附加稅, 公司是不是可以差額征稅,公司一般納稅人但是勞務(wù)是簡(jiǎn)易計(jì)稅公式是:應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-支付的分包款)?÷(1+3%)×3%嗎, 比如公司和甲方簽了100萬(wàn)的合同, 然后公司 把100萬(wàn)的項(xiàng)目包給包工頭,包工頭代開了100萬(wàn)的經(jīng)營(yíng)所得發(fā)票給公司,公司全額開100萬(wàn)的發(fā)票給甲方,差額征稅,是不是公司就增值 附加 一分稅都不用交了 ,全部抵減了。
老師,請(qǐng)問一下。公司申請(qǐng)了工程款500萬(wàn),已經(jīng)開票500萬(wàn)的。但是實(shí)際到賬350萬(wàn),差的150萬(wàn)說(shuō)下個(gè)月在給,那這150萬(wàn)的增值稅,企業(yè)所得稅公司這個(gè)月還是要繳稅的嘛?
老師好,公司一個(gè)500萬(wàn)的簡(jiǎn)易征收的項(xiàng)目,100萬(wàn)外包給勞務(wù)公司,勞務(wù)公司開回100萬(wàn)的普票,公司開了500萬(wàn)的發(fā)票給業(yè)主方,請(qǐng)問公司是按500萬(wàn)申報(bào)增值稅和所得稅還是按400萬(wàn)申報(bào)?如何申報(bào)?
請(qǐng)問老師,小規(guī)模建筑公司發(fā)生跨市的項(xiàng)目,給業(yè)主開了17萬(wàn)3%的專票,同時(shí)取得9萬(wàn)分包方開的3%普票,報(bào)稅是怎么報(bào)的?需要異地申報(bào)嗎?金額按17萬(wàn)申報(bào)呢還是按8萬(wàn)申報(bào)?
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務(wù)重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認(rèn)收入,轉(zhuǎn)成本,而債務(wù)重組不用?
海域使用權(quán),建設(shè)用地使用權(quán),這兩個(gè)不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票可以按含稅金額進(jìn)入原材料,而不計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計(jì)入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項(xiàng)選擇題
老師您好,請(qǐng)問如果員工勞務(wù)報(bào)酬工資每個(gè)月都是8000,都按照20%扣除個(gè)稅對(duì)吧,不會(huì)因?yàn)槔鄯e到一定數(shù)額會(huì)變成30%吧
融資時(shí)資金方扣除了手續(xù)費(fèi),本金100萬(wàn),手續(xù)費(fèi)1萬(wàn),實(shí)際到賬99萬(wàn),這1萬(wàn)元的賬務(wù)處理
公司出納發(fā)工資的時(shí)候轉(zhuǎn)錯(cuò)了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來(lái),這其中涉及到工資加手續(xù)費(fèi),他轉(zhuǎn)回來(lái)的時(shí)候是不是只轉(zhuǎn)工資回來(lái)就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費(fèi)用要叫他一并轉(zhuǎn)回來(lái)嗎?這都會(huì)涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不