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老師好,公司一個500萬的簡易征收的項目,100萬外包給勞務公司,勞務公司開回100萬的普票,公司開了500萬的發(fā)票給業(yè)主方,請問公司是按500萬申報增值稅和所得稅還是按400萬申報?如何申報?

2022-01-08 14:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-08 14:10

你好,增值稅是差額征稅,所得稅500確認收入,100確認成本,利潤是400萬

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你好,增值稅是差額征稅,所得稅500確認收入,100確認成本,利潤是400萬
2022-01-08
你好 可以填寫五百萬的
2020-11-24
總包公司開出100萬發(fā)票去結工程款,這100萬是總包公司應向客戶收取的全部款項,因此,總包公司在申報稅時,這100萬是需要納入申報范圍的。同樣地,預繳稅款時也應基于這100萬的金額進行計算。 分包勞務公司開給總包公司的50萬發(fā)票,實際上是總包公司支付給分包勞務公司的費用,這部分費用在總包公司的賬目中應作為成本或支出進行核算。在申報稅時,這50萬可以作為成本或支出進行扣除,從而減少應納稅所得額。
2024-04-17
您好 這種情況在增值稅申報時可以差額申報
2020-11-04
你好,同學。 預交的時候,計算沒問題的。 是的。
2020-11-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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