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老師好,我公司是建筑勞務(wù)分包公司,我公司2019年度勞務(wù)完成產(chǎn)值500萬不含稅,但是開票只開了400萬,在次年5.31日前剩下的100萬也沒有開,請問老師我們在次年5.31日申報企業(yè)所得稅的時候主營業(yè)務(wù)收入可以填500萬嗎?

2020-11-24 09:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-24 09:45

你好 可以填寫五百萬的

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快賬用戶3494 追問 2020-11-24 09:46

老師,會不會存在增值稅收入時點(diǎn)確認(rèn)問題,因為工程款已經(jīng)收到500萬了

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齊紅老師 解答 2020-11-24 09:48

你好 增值稅也得繳納的 所得稅也申報了不是嗎

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快賬用戶3494 追問 2020-11-24 10:27

好的,謝謝老師,還剩一個問題請教老師,我們公司外地項目預(yù)交千分之2企業(yè)所得稅可以直接進(jìn)成本嗎,我們不需要拿回來抵減

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齊紅老師 解答 2020-11-24 10:30

借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 貸銀行存款 不做成本

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快賬用戶3494 追問 2020-11-24 10:33

我們一部分項目是開票給母公司的,母公司是建筑總包,我們不收管理費(fèi),沒有利潤來源所以外地預(yù)交的0.002可以進(jìn)費(fèi)用嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-24 10:35

不可以 可以匯算清繳申請退稅

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你好 可以填寫五百萬的
2020-11-24
您好! 稅法允許扣除企業(yè)實際發(fā)放的合理的工資薪金,如果是提了沒有發(fā),在12月31日應(yīng)付職工薪酬貸方余額有40萬元,這40萬元在當(dāng)年的所得稅匯算清繳前,比如2020年度的匯算清繳時間為2021年5月1日,在此之前仍然沒有發(fā),就需要納稅調(diào)增40萬元。
2021-05-14
您好 這種情況在增值稅申報時可以差額申報
2020-11-04
同學(xué)你好 可以的, 匯算清繳之前開過來就行了
2020-12-03
你好同學(xué),你要將成本費(fèi)用調(diào)低同學(xué),必須這樣的同學(xué),你扣一點(diǎn)費(fèi)用吧
2020-12-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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