你好 可以填寫五百萬的
老師好,我公司是建筑勞務(wù)分包公司,我公司2019年度勞務(wù)完成產(chǎn)值500萬不含稅,但是開票只開了400萬,在次年5.31日前剩下的100萬也沒有開,請問老師我們在次年5.31日申報企業(yè)所得稅的時候主營業(yè)務(wù)收入可以填500萬嗎?
老師,如果我們公司做了一項業(yè)務(wù),收客戶100萬廣告費(fèi),付供應(yīng)商100萬廣告費(fèi),但是供應(yīng)商會給我們6萬的優(yōu)惠,只是次年返給我們,今年我們是正常給客戶開100萬的發(fā)票,供應(yīng)商給我們開100萬的發(fā)票,次年供應(yīng)商會在開一筆6萬的負(fù)數(shù)發(fā)票同時把錢打給我們,那今年我們做收入和成本的時候是能做106萬的收入,和100萬的成本的嗎?,稅務(wù)會不會認(rèn)為我們公司報收入沒有交增值稅,因為這6萬的收入是次年供應(yīng)商開負(fù)數(shù)發(fā)票的
請問老師,建筑企業(yè)在22年11月已到合同完工日期,但是有500萬未收到工程款也未開票,今年3月稅局查賬后更正了12月的增值稅報表,申報了這500萬未開票收入并繳納了稅金,那么這500萬的企業(yè)所得稅收入是不是也需要更正去年12月的數(shù)據(jù),增加主營業(yè)務(wù)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本,不然這增值稅和所得稅收入包括財務(wù)報表不一致,會有風(fēng)險提示
請教!實際做過建筑行業(yè)財務(wù)的老師?。?請問:1.專業(yè)承包異地項目,把勞務(wù)分包了出去,異地預(yù)繳增值稅款的時候,要把勞務(wù)分包額扣除,是嗎?預(yù)繳企業(yè)所得稅的時候需要扣除勞務(wù)分包額嗎那在本地交納增值稅和企業(yè)所得稅的時候,需要扣除勞務(wù)分包額嗎? 2.本地交納增值稅時,填增值稅納稅申報表時,增值稅及附加稅費(fèi)申報表附列資料(三)需要填嗎?如果我公司開票100萬,收到勞務(wù)分包公司的發(fā)票10萬,這10萬需要填在附表(三)嗎?應(yīng)該扣除勞務(wù)分包公司的10萬嗎?
老師現(xiàn)在個人開發(fā)票給公司公司要代扣代繳個人稅嗎?開的是建筑服務(wù),工程服務(wù)
老師你好!稅務(wù)局的老師發(fā)來一張2023年的發(fā)票,說是給我們開票的公司是有問題的公司,讓我們納稅調(diào)增,但我查了自己的賬上以前是沒有報銷過那張發(fā)票,但是那張發(fā)票確實是那個公司開給我們公司的,請問這種的怎么處理呢?
老師請問一下,去年開了張收入的發(fā)票(比如金額1萬,今年要求沖紅,新開張發(fā)票(金額2萬),這怎么做帳呢?
老師,小規(guī)模生成一般納稅人,開票金額2千萬以下 稅率2.5%嗎?聽其他會計說的,但是我沒懂,還有這種說法嗎
匯算清繳中A107041表中本年企業(yè)總收入包括哪些收入?包括利息收入嗎?
老師,賬面銀行余額在與銀行余額核對時,發(fā)現(xiàn)金額差異,賬面比銀行多做了一筆收款的賬,在做銀行余額調(diào)節(jié)表的時候,是調(diào)成與銀行一致,還是調(diào)成與賬面一致呀?
老師,您好,購買庫存商品,已付款還沒有收到貨,計入什么科目呢
對公賬戶可以交學(xué)費(fèi)嗎
老師,我們與其他公司有買賣合,200萬元,但是甲方委托個人給我們打款,有委托書。我做賬時候怎么做分錄,有什么風(fēng)險嗎?
老師,一家企業(yè)要做注銷審計,資產(chǎn)負(fù)債表全部為0但是業(yè)務(wù)活動表匯總下來還有凈資產(chǎn)變動額,應(yīng)該如何處理呢?
老師,會不會存在增值稅收入時點(diǎn)確認(rèn)問題,因為工程款已經(jīng)收到500萬了
你好 增值稅也得繳納的 所得稅也申報了不是嗎
好的,謝謝老師,還剩一個問題請教老師,我們公司外地項目預(yù)交千分之2企業(yè)所得稅可以直接進(jìn)成本嗎,我們不需要拿回來抵減
借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 貸銀行存款 不做成本
我們一部分項目是開票給母公司的,母公司是建筑總包,我們不收管理費(fèi),沒有利潤來源所以外地預(yù)交的0.002可以進(jìn)費(fèi)用嗎
不可以 可以匯算清繳申請退稅