對于您提出的關(guān)于建筑行業(yè)財務(wù)的問題,以下是我的回答: 1. 異地預(yù)繳稅款問題: ? 增值稅:根據(jù)相關(guān)規(guī)定,建筑企業(yè)在進(jìn)行異地項目時,預(yù)繳增值稅款確實需要扣除勞務(wù)分包額。具體來說,納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù),適用一般計稅方法計稅的,以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額,按照預(yù)征率計算應(yīng)預(yù)繳稅款。因此,在預(yù)繳增值稅時,勞務(wù)分包額是可以扣除的。 ? 企業(yè)所得稅:然而,在預(yù)繳企業(yè)所得稅時,情況就不同了。根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于跨地區(qū)經(jīng)營建筑企業(yè)所得稅征收管理問題的通知》,建筑企業(yè)總機(jī)構(gòu)直接管理的跨地區(qū)設(shè)立的項目部,應(yīng)按項目實際經(jīng)營收入的0.2%按月或按季由總機(jī)構(gòu)向項目所在地預(yù)分企業(yè)所得稅。這里的“實際經(jīng)營收入”是收入概念,并非所得概念,因此不扣除分包款和其他支付給其他單位的款項。所以,在預(yù)繳企業(yè)所得稅時,勞務(wù)分包額是不需要扣除的。 ? 本地交納稅款:在本地交納增值稅時,同樣可以扣除勞務(wù)分包額,因為增值稅的計稅依據(jù)是銷售額減去允許扣除的項目后的余額。而在本地交納企業(yè)所得稅時,由于企業(yè)所得稅的計算是基于整個企業(yè)的應(yīng)納稅所得額,而不是單個項目的收入,因此是否扣除勞務(wù)分包額需要看具體的稅務(wù)規(guī)定和企業(yè)的會計政策。一般來說,如果勞務(wù)分包額已經(jīng)計入成本并在稅前扣除,那么在計算應(yīng)納稅所得額時就不會再重復(fù)扣除。 2. 增值稅納稅申報表填寫問題: ? 附列資料(三)的填寫:增值稅及附加稅費申報表附列資料(三)主要適用于服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)有扣除項目的營業(yè)稅改征增值稅納稅人填寫。對于建筑行業(yè)來說,如果存在差額征稅的情況,即存在可以扣除的項目(如勞務(wù)分包額),并且這些項目符合稅務(wù)規(guī)定,那么理論上是需要填寫附列資料(三)的。然而,在實際操作中,還需要根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的具體要求和指導(dǎo)來確定是否需要填寫該表。 ? 具體案例:在您提供的案例中,如果公司開票100萬,收到勞務(wù)分包公司的發(fā)票10萬,并且這10萬符合稅務(wù)規(guī)定的扣除條件,那么這10萬理論上是可以作為扣除項目在增值稅申報中扣除的。但是否需要填寫在附表(三)中,還需要根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的具體要求來確定。如果當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求填寫該表,那么就應(yīng)該按照規(guī)定填寫;如果沒有要求,那么就可以不填寫。
老師,我想咨詢下,假如我公司是勞務(wù)分包,開了100萬發(fā)票,稅率3%給甲方,增值稅本來要交29126元,我公司付給手下的分包班組40萬,班組開建筑服務(wù)費普通發(fā)票給我們,我們可以直接把普票40萬/1.03*0.03來抵扣我公司應(yīng)交的增值稅嗎?并且把40萬金額填在申報表附表3里面的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目的本期發(fā)生額內(nèi),班組開的發(fā)票如圖下,這種可以抵扣進(jìn)項嗎?
請教下:我們是建筑勞務(wù)公司,開給總包250萬的發(fā)票【其中材料:130萬+勞務(wù)120萬】我們在預(yù)繳申報的時候,需要扣除材料的130萬嗎? 開出去的發(fā)票是:9% (材料+安裝費) 250萬 供應(yīng)商進(jìn)項的發(fā)票是:13% (材料發(fā)票) 130萬 一般計稅方法計稅的,以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額,按照2%的預(yù)征率計算應(yīng)預(yù)繳稅款。 我們預(yù)繳2%的稅,在預(yù)繳時候,需要扣除材料費嗎?
建筑行業(yè),有個簡易計稅的項目要異地預(yù)繳,所屬期是11月份的,現(xiàn)在申報。但勞務(wù)分包款在11月付款出去了,現(xiàn)在12月才開勞務(wù)票回來。我可以在增值稅及附加預(yù)繳表的扣除金額那里填這個12月開的勞務(wù)票金額上去嗎?
老師們好,本企業(yè)為建筑公司,我想請教下,公司是一般納稅人,選擇的是一般計稅,在外地預(yù)繳2%的增值稅,有勞務(wù)分包,(問題1:如果公司選擇差額交稅,比如:本次開票100萬元,其中有勞務(wù)分包60萬元,那么假設(shè)選擇差額交稅的話,本次我只需要交40萬元的2%的增值稅)。(問題2:假設(shè)本公司不選擇差額交稅,按開票100萬元全額預(yù)交2%的增值稅)。我想問的是這兩種方式,那一種方式能節(jié)稅?
老師你好,我們是建筑公司,異地裝修項目,11月份開出了銷項發(fā)票,12月預(yù)交11月開出發(fā)票的增值稅,填報預(yù)交表時,系統(tǒng)中有扣除額20萬(11月我們收到了當(dāng)?shù)貏趧?wù)分包公司開給我們的20萬勞務(wù)費),請問系統(tǒng)中顯示的20萬是這勞務(wù)分包20萬嗎?這是不用自己填寫,系統(tǒng)就能檢測到的金額嗎?
匯算清繳時,軟件服務(wù)費長期待攤,23年多攤了,在24年退回,在24年服務(wù)費顯示為付數(shù),在期間費用明細(xì)表是就填負(fù)數(shù)嗎
老師,所得稅年報的報表,是跟24年12月申報的報表一致嗎
匯算清繳暫估的發(fā)票沒回來 怎么調(diào)整所得稅報表 申報怎么申報
老師,麻煩問下工商在落戶的時候,根據(jù)經(jīng)營范圍把企業(yè)歸為基礎(chǔ)軟件開發(fā)業(yè),但實際業(yè)務(wù)(經(jīng)營范圍里包含此項)是從事商貿(mào)的內(nèi)容多一些,這種看增值稅稅負(fù)的話應(yīng)該參照哪個行業(yè)? 基礎(chǔ)軟件開發(fā)和商貿(mào)企業(yè),增值稅稅負(fù)率分別是多少?謝謝
老師,廠建期間繳納的水土保持補(bǔ)償費如何寫會計分錄
你好老師,這個增長比是怎么算出來的
樸老師請回答@樸老師
老師,電梯維修合同按什么稅目交印花稅?
老師,請問75000元的發(fā)票報勞務(wù)報酬,怎么計算稅款
你好老師,我想修改我們公司的開票信息如何在電子稅務(wù)局系統(tǒng)修改。