?你好;? ?1.? 你們平價是有風險的; 你們這樣收入和成本本年是 一致的; 利潤 是0 了 ; 這樣稅負率 企業(yè)所得稅會很低的; 你增值稅稅負率也會低的? ?
老師,我們出售一臺設(shè)備給丙公司,假設(shè)設(shè)備應銷售200萬,但是我們中間有個服務商乙公司,他們和丙公司對接和在中間提供服務,他們和丙公司談的最終成交價是300萬,其中100萬差價我們要付給乙公司,乙公司給我們開具6%增值稅專用發(fā)票(開票明細:服務費) 那請問老師:1、我們給乙公司的100萬怎么做賬? 2、這100萬能和機器進項一起算這個項目的成本么?
老師,我們?nèi)ツ曩u的商品100萬,當時確認收入也收了錢,當時確認收入的分錄,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,應交增值稅 問題:但是現(xiàn)在4月份達成一致,對去年已銷售的商品100萬進行五折的商業(yè)折扣,對方公司給我們開紅字發(fā)票信息表,我們給對方開負數(shù)發(fā)票,我們給對方退款50萬, 那么我開的負數(shù)發(fā)票怎么做賬呢?
老師,如果我們公司做了一項業(yè)務,收客戶100萬廣告費,付供應商100萬廣告費,但是供應商會給我們6萬的優(yōu)惠,只是次年返給我們,今年我們是正常給客戶開100萬的發(fā)票,供應商給我們開100萬的發(fā)票,次年供應商會在開一筆6萬的負數(shù)發(fā)票同時把錢打給我們,那今年我們做收入和成本的時候是能做106萬的收入,和100萬的成本的嗎?,稅務會不會認為我們公司報收入沒有交增值稅,因為這6萬的收入是次年供應商開負數(shù)發(fā)票的
電商公司,我們公司實際要付款給供應商100臺電器40萬貨款,但是供應商平臺收到的返利算我們公司的,所以用返利10萬抵扣了貨款,那就相當于我們還要付30萬給供應商,但供應商不愿意按100臺來開票,只肯按30萬減少數(shù)量來開票,因為每臺機器都有型號的,我們要按100臺對應的型號開票給客戶,供應商那邊覺得調(diào)整價格跟市場價有差別,不愿意調(diào)整,只愿意調(diào)整數(shù)量,可是調(diào)整數(shù)量的話我們就沒有發(fā)票開給客戶,我們要給客服按100臺型號來開票的,這種情況,除了調(diào)整單價還有其他方法來解決嗎
我們公司,22年和23年有做出口,也正式做了報關(guān),因為原本是要申請出口退稅的,因為沒退下來,就擱置了,沒有開出口的發(fā)票,因此就沒有在賬上確認收入,同時供應商也沒有給我們開發(fā)票,成本也沒有入?,F(xiàn)在稅局讓我們按照實際的出口報關(guān)的金額去補申報收入,那么我們成本是否也可以補入?但是供應商開發(fā)票也只能開在25年了。稅局會不會因為供應商沒開發(fā)票給我們公司而不讓我們補報成本?
老師勞務派遣公司開差額5 %普票專票我們都的交增值稅是吧老師
員工入職幾天離職了,沒給買社保,對公發(fā)放工資,會不會被查說沒給員工買社保,因為現(xiàn)在買入社保就產(chǎn)生費用,之前是截止20號,20號前下社保,就不會產(chǎn)生
您好老師勞務派遣差額開專票還是普票老師
老師好我們有個個體,稅務局打電話說個稅沒報,個體需要報個稅嗎?在哪里報?
企業(yè)工會會費怎么收。國家的三薪,補貼,加班費。是扣除嗎?
老師,其他應收款-支付寶那個是記錯賬了,可以從其他應收款調(diào)到應收賬款里邊吧
你好老師麻煩問下門窗安裝費用計入成本還是銷售費用
郭老師,個人給房東租房,然后個人再代開發(fā)票給公司,個人要拿房東的發(fā)票去開,還是拿合同去開就好
5月27日才開課,我是個純小白請問現(xiàn)在應該點那,去什么地方去預習呢?
哦,預交個人經(jīng)營所得稅時候,平時假如說累積到9月份,他不到那個200元的營業(yè)額,200萬的營業(yè)額,如何計算個稅?個稅不有一個200萬不到的話,可以免一半的那個稅的那個優(yōu)惠政策嗎?那如果他是9月份是180萬呃,到12月份能到到200萬,這種情況下,這個180萬如何繳納個人經(jīng)營所得,是減半征收還是正常進行征收?
收入和成本不一致,是收入106萬,成本100萬,只是供應商會給我們開6萬負數(shù)發(fā)票,這樣在稅務那是可以的嗎
?你好 ;? ? ? ? 但是這個是去年會開給你們的; 你們 22年能確定成本 是94萬的意思嗎? ?