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老師,如果我們公司做了一項業(yè)務,收客戶100萬廣告費,付供應商100萬廣告費,但是供應商會給我們6萬的優(yōu)惠,只是次年返給我們,今年我們是正常給客戶開100萬的發(fā)票,供應商給我們開100萬的發(fā)票,次年供應商會在開一筆6萬的負數(shù)發(fā)票同時把錢打給我們,那今年我們做收入和成本的時候是能做106萬的收入,和100萬的成本的嗎?,稅務會不會認為我們公司報收入沒有交增值稅,因為這6萬的收入是次年供應商開負數(shù)發(fā)票的

2022-07-27 10:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-27 10:13

?你好;? ?1.? 你們平價是有風險的; 你們這樣收入和成本本年是 一致的; 利潤 是0 了 ; 這樣稅負率 企業(yè)所得稅會很低的; 你增值稅稅負率也會低的? ?

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快賬用戶7517 追問 2022-07-27 10:15

收入和成本不一致,是收入106萬,成本100萬,只是供應商會給我們開6萬負數(shù)發(fā)票,這樣在稅務那是可以的嗎

頭像
齊紅老師 解答 2022-07-27 10:16

?你好 ;? ? ? ? 但是這個是去年會開給你們的; 你們 22年能確定成本 是94萬的意思嗎? ?

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?你好;? ?1.? 你們平價是有風險的; 你們這樣收入和成本本年是 一致的; 利潤 是0 了 ; 這樣稅負率 企業(yè)所得稅會很低的; 你增值稅稅負率也會低的? ?
2022-07-27
您好,您今年的話可以坐106萬的收入的是可以的。
2022-07-27
同學你好 收到平臺發(fā)票時,借財務費用 10 萬,貸其他應付款 - 平臺 10 萬;給客戶開票時,借其他應付款 - 平臺 5 萬,貸主營業(yè)務收入等及應交稅費;供應商承擔 5 萬從貨款扣除時,借應付賬款 - 供應商 5 萬,貸其他應付款 - 平臺 5 萬,以此平賬,處理時要合規(guī)并保存好相關(guān)憑證。
2025-01-09
借:應付賬款 3,000,000 貸:銀行存款 3,000,000 收到貨物并入庫 由于實際成本因為補貼款而降低,假設(shè)降低后的平均單價為補貼后的單價,則庫存商品的成本應反映這一降低。借:庫存商品(按照補貼后的單價計算的總成本) 貸:應付賬款 2,000,000 由于補貼款導致了采購成本降低,因此在入庫時,應確保庫存成本正確反映補貼后的實際成本。 如果之前已經(jīng)按照原價入庫,現(xiàn)在需要根據(jù)補貼款進行相應的庫存成本調(diào)整。 貸:成本調(diào)整(代表補貼款導致的成本降低,即100萬)
2024-04-25
然后供貨商就在2萬里面扣除1500(可能成本只要1500)這個分錄怎么做呀! 你好,是扣除1500嗎?你們少交1500?
2021-01-09
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