你好,可以調(diào)到應(yīng)收賬款中。
老師,應(yīng)收,應(yīng)付,其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款都是虛賬,可以通過(guò)其他應(yīng)收款法人賬戶調(diào)整嗎?
收到總公司內(nèi)部往來(lái)款,我們這邊是做銀行存款,貸其他應(yīng)付吧,那邊做其他應(yīng)收款吧,那邊銷售給我們的材料也做了而其他應(yīng)收款這個(gè)科目
老師問(wèn)下,其他應(yīng)收款負(fù)數(shù),應(yīng)付賬款也是負(fù)數(shù),可以把其他應(yīng)收款填寫到其他應(yīng)付款里嗎?應(yīng)付賬款填寫到應(yīng)收賬款里。這個(gè)資產(chǎn)總計(jì)金額就比原來(lái)的打了,可以這樣做嗎?
老師,我可以把預(yù)收賬款余額填到應(yīng)收賬款嗎,還有那個(gè)其他應(yīng)付款余額對(duì)沖到其他應(yīng)收款
因?yàn)闆](méi)有發(fā)票,付款時(shí)掛賬在其他應(yīng)收款,后來(lái)收到發(fā)票忘記沖減了其他應(yīng)收款,直接掛到了其他應(yīng)付款,現(xiàn)在可以做借其他應(yīng)付款,貸其他應(yīng)收款嗎
老師,公司涉及股權(quán)變更,股東繳納了個(gè)稅及印花稅,實(shí)質(zhì)上沒(méi)有分紅,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)要進(jìn)行賬務(wù)處理嗎?如果不處理,未分配利潤(rùn)還是原來(lái)那么多,
老師,匯算清繳的申報(bào)總表的管理費(fèi)用不是應(yīng)該從附表里面直接取數(shù)嗎,我這個(gè)附表填完了之后沒(méi)有上主表上呢,還有主表哪些是需要手動(dòng)填寫呢
你好老師請(qǐng)問(wèn)我用以前年度損益科沖銷了去年每個(gè)月多計(jì)提的工資,那這部分的數(shù)據(jù)是減利潤(rùn)表哪個(gè)月的呢
老師,12月開(kāi)的發(fā)票,1月紅沖了,12月的主營(yíng)收算紅沖的這張票嗎
這部分是不是可以直接不填
老師,工資一年超過(guò)12萬(wàn)的話,匯算清繳的時(shí)候要補(bǔ)交稅嗎?
老師你好 想出口產(chǎn)品 現(xiàn)在需要辦理對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案表嗎。想出口產(chǎn)品 需要辦理哪些手續(xù)和證書(shū)
老師,收購(gòu)糧食企業(yè),收進(jìn)來(lái)再買,這屬于什么行業(yè)?屬于商貿(mào)企業(yè)嗎?
燃?xì)庑袠I(yè),營(yíng)業(yè)收入2419萬(wàn),安措費(fèi)怎么提?。糠咒浽趺磳??
外貿(mào)公司如果多收匯很多,有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師,代賬的賬也是醉了,收到這個(gè)款又掛的這個(gè)科目
可以把掛在其他應(yīng)收、應(yīng)付款的余額調(diào)整到正確會(huì)計(jì)科目。