對的,是的,是這么做的。

老師,您好,我想問一下我們是被掛靠方,掛靠項(xiàng)目的賬怎么做,首先我們公司收到掛靠方打款代付材料費(fèi)我們借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款-掛靠人,我們收到工程款:借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款-甲方,撥付掛靠單位工程款借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款,掛靠方提供材料發(fā)票,借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款,最后那個(gè)其他應(yīng)收和其他應(yīng)付怎么平賬呢
收到總公司內(nèi)部往來款,我們這邊是做銀行存款,貸其他應(yīng)付吧,那邊做其他應(yīng)收款吧,那邊銷售給我們的材料也做了而其他應(yīng)收款這個(gè)科目
老師你好,個(gè)人獨(dú)自企業(yè)向有限公司借款,公司那邊的會計(jì)科目是借:其他應(yīng)收款,應(yīng)收利息,貸:銀行存款,而我方是直接計(jì)借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,利息另外在做科目借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:應(yīng)付利息,出現(xiàn)了兩邊的請他應(yīng)收款跟其他應(yīng)付款的余額不一致,個(gè)人獨(dú)自企業(yè)現(xiàn)在要怎么處理呢
老師你好,我們和兄弟公司之間的往來我掛的是其他應(yīng)付/其他應(yīng)收。 1.他們應(yīng)該支付給我們的,借:其他應(yīng)收款,貸:管理費(fèi)用—水電費(fèi)。 2.我們應(yīng)該支付給他們的,借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款。 現(xiàn)在我要把兩者合并成一個(gè),全部做成其他應(yīng)付款。我其他應(yīng)收這邊應(yīng)該怎么調(diào)賬
固定資產(chǎn)科目,總分類和明細(xì)分類賬月末可以結(jié)賬嗎
會計(jì)將12月末的稅控設(shè)備金額結(jié)轉(zhuǎn)。是什么意思,怎么做賬,依據(jù)是什么?
公司的房租費(fèi)30萬,老板私戶給了,后面需要公戶轉(zhuǎn)給老板嗎?沒有發(fā)票,怎么入賬好一點(diǎn),后面如果有票了又需要怎么做賬,專票和普票分別怎么做
老師外貿(mào)出口公司出口業(yè)務(wù)有一萬多人民幣尾款收不回來帳務(wù)處理?
收到實(shí)收資本 股東打進(jìn)來的投資款 這個(gè)是按多少來交呢 是交印花稅吧 印花稅率是多少? 是不是企業(yè)盈利才交這個(gè)稅呀
申請發(fā)票額度長期期限是多久,短期期限是多久,
那里勾選 福利費(fèi) 增值稅 不坻扣 轉(zhuǎn)出
老師請教一下,10月份個(gè)稅昨天剛申報(bào)了,漏一個(gè)人員,是點(diǎn)更正申報(bào),還是點(diǎn)作廢
老師,個(gè)體工商戶,需要每月為員工報(bào)個(gè)稅嗎?兼職怎么報(bào)還是不報(bào)?沒買社保的員工要報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,你好,物業(yè)公司收的暖氣費(fèi)如此做賬?

