你好,是的。這150萬的增值稅、企業(yè)所得稅,公司這個月還是要教你的 。
老師,請問一下。公司申請了工程款500萬,已經(jīng)開票500萬的。但是實際到賬350萬,差的150萬說下個月在給,那這150萬的增值稅,企業(yè)所得稅公司這個月還是要繳稅的嘛?
老師好,公司一個500萬的簡易征收的項目,100萬外包給勞務公司,勞務公司開回100萬的普票,公司開了500萬的發(fā)票給業(yè)主方,請問公司是按500萬申報增值稅和所得稅還是按400萬申報?如何申報?
請問老師,我公司是建筑工程公司,本年一直都是預繳增值稅,本月申報上個月的增值稅,本月銷項稅額20萬,增值稅預繳稅有7萬左右,差額13萬,今年的預繳稅已經(jīng)達到稅負3%左右,這個差額13萬的稅款,我進項稅額也認證這些嗎,13萬。本月就不用再交增值稅了,這樣操作正確嗎?
老師,請問一下,我們公司營業(yè)執(zhí)照的注冊資本500萬,已經(jīng)實繳到位了,股東又投資了100萬到公司,以公司名義投資到了另一家公司,這個時候的營業(yè)執(zhí)照要按照600萬來處理嗎,要去工商局做變更嗎,現(xiàn)在是事務所說我們賬上的實收資本600萬,那工商也應該變更為600萬
請問老師,建筑企業(yè)在22年11月已到合同完工日期,但是有500萬未收到工程款也未開票,今年3月稅局查賬后更正了12月的增值稅報表,申報了這500萬未開票收入并繳納了稅金,那么這500萬的企業(yè)所得稅收入是不是也需要更正去年12月的數(shù)據(jù),增加主營業(yè)務收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本,不然這增值稅和所得稅收入包括財務報表不一致,會有風險提示
分公司獨立核算,是分公司自行申報匯算清繳嗎
怎么查這個公司有沒有注銷
農(nóng)業(yè)公司綠化設(shè)計費這個要分 攤嗎,按多長時間分攤,怎么做分錄。
老師:我想問問,企業(yè)必須支付 住房公積金嗎?
老師,您好,我們公司根據(jù)單位管理制度給不用崗位個人報銷話費,這個發(fā)票是個人的,可以企業(yè)所得稅前扣除嘛
老師你好,我公司是一家商貿(mào)企業(yè)(經(jīng)銷商),我公司無車輛,是第三方承運,公司供應商要求拉貨車輛必須裝有GPS,費用由我公司承擔,我該計入什么科目?
老師好,固定資產(chǎn)是當月增加,當月不計提折舊,下月計提折舊,那當月減少的,當月還計提折舊嗎
購買方已抵扣發(fā)票,但有退貨,要求我們紅沖。紅字信息表應該是購買方填寫,但是購買方讓我們填,有什么影響嗎?
你好老師,所得稅匯算清繳應付職工薪酬下面明細有工資,職工教育經(jīng)費,社保(單位承擔),公積金(個人承擔)。請問匯算清繳的時候A105050這個表都需要填嗎?第9行住房公積金是個人承擔的嗎?第10行14行養(yǎng)老和醫(yī)療都是填個人承擔的嗎?
請問項目管理公司小規(guī)模暫估的成本票,需要開進什么發(fā)票來
你好,是的。這150萬的增值稅、企業(yè)所得稅,公司這個月還是要繳納的 。
后期,這個項目的進項來啦,還可以抵這150萬的增值稅嘛
你好,你所指的后期,具體是什么時候呢??
下個月,或者這個工程款到了后面兩個月內(nèi)
你好,沒有在當月取得進項發(fā)票,就無法抵扣這150萬的增值稅,只能在取得的時候抵扣當月或者以后月份的增值稅了