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老師,請問一下。公司申請了工程款500萬,已經(jīng)開票500萬的。但是實際到賬350萬,差的150萬說下個月在給,那這150萬的增值稅,企業(yè)所得稅公司這個月還是要繳稅的嘛?

2021-11-02 08:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-02 08:30

你好,是的。這150萬的增值稅、企業(yè)所得稅,公司這個月還是要教你的 。

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齊紅老師 解答 2021-11-02 08:30

你好,是的。這150萬的增值稅、企業(yè)所得稅,公司這個月還是要繳納的 。

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快賬用戶6495 追問 2021-11-02 08:35

后期,這個項目的進項來啦,還可以抵這150萬的增值稅嘛

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齊紅老師 解答 2021-11-02 08:36

你好,你所指的后期,具體是什么時候呢??

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快賬用戶6495 追問 2021-11-02 08:57

下個月,或者這個工程款到了后面兩個月內(nèi)

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齊紅老師 解答 2021-11-02 08:59

你好,沒有在當月取得進項發(fā)票,就無法抵扣這150萬的增值稅,只能在取得的時候抵扣當月或者以后月份的增值稅了

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你好,是的。這150萬的增值稅、企業(yè)所得稅,公司這個月還是要教你的 。
2021-11-02
你好,學員,繳納所得稅, 即使對外投資,也是先繳稅
2023-09-14
你好,增值稅是差額征稅,所得稅500確認收入,100確認成本,利潤是400萬
2022-01-08
需要算進去的,這個也是已繳納的稅款。按照4萬來。
2023-12-15
對的,是的,是這么做的。
2023-03-22
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