您好,個(gè)人的不能抵稅的
老師,我想問一下,我們公司的法人以前是機(jī)關(guān)事業(yè)單位的,現(xiàn)在保險(xiǎn)也是自己繳納的,按的是機(jī)關(guān)事業(yè)單位,他自己繳納的這個(gè)費(fèi)用公司可以給他報(bào)銷嗎,稅前可以扣除嗎?
老師,我們公司發(fā)傭金給個(gè)人,如果不給他代扣代繳勞務(wù)報(bào)酬個(gè)人所得稅,同時(shí)我們公司這筆費(fèi)用也不做企業(yè)所得稅稅前扣除,是不是就沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呀
老師,您好,我們企業(yè)是電梯維保公司,小區(qū)有個(gè)人因?yàn)殡娞莨收侠г诶锩?,然后那個(gè)人把檢查費(fèi)和誤工費(fèi)向我們單位提出賠償,請(qǐng)問這個(gè)我們可以對(duì)公打款給個(gè)人嘛,可以稅前扣除嘛?
老師你好,單位給個(gè)人購買意外險(xiǎn),不在公司發(fā)工資,這筆費(fèi)用能否在企業(yè)所得稅前扣除?
老師您好,問下我們是一家酒店,但是用的電和戶名是另一個(gè)單位的,每個(gè)月我們給他們轉(zhuǎn)電費(fèi),所以供電所開的發(fā)票不是我們的名字,我們給轉(zhuǎn)賬的那個(gè)單位給我們開收據(jù),,供電所給那個(gè)單位開的發(fā)票,給我們一個(gè)復(fù)印件加蓋公章,這個(gè)可以嘛
老師好,一個(gè)人可以同時(shí)在幾個(gè)公司買工傷保險(xiǎn)嗎
老師,外貿(mào)企業(yè),采購總金額是價(jià)稅合計(jì)351400 然后退稅退的供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)稅額,351400/1.13*0.13=40426.55 我這邊付供應(yīng)商是10個(gè)點(diǎn)。相當(dāng)于退稅成本351400/1.1=319454.55,351400-319454.55=31945.45 賺3個(gè)點(diǎn),金額是8481.09 這樣算對(duì)嗎?
花椒樹屬于固定資產(chǎn)還是無形資產(chǎn)
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤分配-未分配利潤1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤分配-未分配利潤
你好,老師現(xiàn)在是給員工代交社保,是通過私戶代收社保錢,公戶付款。像這種情況,分錄怎么做好?
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年末做賬先計(jì)提所得稅還是先做損益結(jié)轉(zhuǎn)
政府會(huì)計(jì)的會(huì)計(jì)分錄,有全的最好
老師 個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除 都是可以扣除那些的 請(qǐng)把明細(xì)發(fā)給我一下可以嗎 謝謝老師
繳納稅款是之前的會(huì)計(jì)微信掃碼付的 沒從銀行對(duì)公賬戶支付 我應(yīng)該怎么做賬呢