您好,是全額抵扣了增值稅款,說法正確

會(huì)計(jì)問答 問答詳情 我想咨詢下,用于出口退稅的發(fā)票,勾選平臺(tái)選了進(jìn)項(xiàng)抵扣,但是在增值稅申報(bào)表附表二選的是出口退稅這樣要緊嗎?但是出口退稅系統(tǒng)里面一直查不到這張發(fā)票的信息
我想咨詢一下,我從系統(tǒng)里導(dǎo)出一張2017年一直未抵扣的發(fā)票,是航天信息公司開的,當(dāng)時(shí)可能是買稅控盤時(shí)開的,這張發(fā)票是不用抵扣嗎?問之前代賬公司的會(huì)計(jì),說是當(dāng)時(shí)可以全額抵扣就不用勾選了。
我想咨詢一下,我從系統(tǒng)里導(dǎo)出未抵扣發(fā)票聯(lián),有兩張是稅務(wù)局代開的專用發(fā)票,這兩張發(fā)票是放在被查不用再勾選抵扣了嗎?因?yàn)槲覜]有看到抵扣聯(lián)?
老師,請(qǐng)問下,公司有一張進(jìn)項(xiàng)稅的票,在發(fā)票勾選系統(tǒng)里能查到,但是我是知道這張票在當(dāng)月開了紅票,請(qǐng)問我這個(gè)月可以先抵扣,下個(gè)月再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?還是說必須在當(dāng)月抵扣當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
老師,我們是一般納稅人,二年前買了一臺(tái)新貨車送貨用,當(dāng)時(shí)告訴我們說是國五車,不能抵扣增值稅,我在發(fā)票勾選系統(tǒng)也沒有看到這張發(fā)票,所以當(dāng)時(shí)沒有抵扣進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在要出售這個(gè)車給我們新開的公司,也一般納稅人,怎么開發(fā)票?其實(shí)就是我們要把老公司注銷,業(yè)務(wù)挪到新公司,所以把車賣給新公司
接受捐贈(zèng)機(jī)器設(shè)備,取得増值稅專票,金額10萬,稅額1.3萬,當(dāng)時(shí)沒做財(cái)務(wù)處理,現(xiàn)在補(bǔ)做會(huì)計(jì)分錄,怎么做? 會(huì)計(jì)利潤是調(diào)増10萬還是11.3萬呀!
你好老師,這個(gè)人已經(jīng)是一般人公司股東加法人了,現(xiàn)在在注冊(cè)個(gè)自然人獨(dú)資一人有限公司可以吧,有什么需要注意的嗎?
老師實(shí)務(wù)中其他應(yīng)收款,和其他應(yīng)付款怎么區(qū)別呢
我公司是機(jī)械制造業(yè)一般納稅人,經(jīng)營范圍有農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售與制造,平常以稅率13個(gè)點(diǎn)經(jīng)營為主,本次銷售一臺(tái)拖拉機(jī)50馬力,開出票面稅點(diǎn)為9%,能開這個(gè)稅點(diǎn)的發(fā)票嗎?稅務(wù)會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,A公司給交著社保,在其他公司擔(dān)任辦稅員,這樣可以嗎?能查的到嗎
老師,公司一個(gè)項(xiàng)目一直沒有簽合同,他們沒有開票!但是對(duì)賬單又有單價(jià),這種會(huì)不會(huì)出問題哦
老師,我司有房產(chǎn),23年6月收樓的,收樓前發(fā)生的驗(yàn)收服務(wù)費(fèi)需要計(jì)入房產(chǎn)原值嗎?
營業(yè)執(zhí)照副本弄丟了怎么辦
請(qǐng)問老師。甲單位是物業(yè)公司,A單位 B單位委托甲把他們名下的房屋進(jìn)行出租,他們給甲物業(yè)公司管理費(fèi)5%房租的,但是房子是以甲物業(yè)公司的名義出租的,因此甲開給客戶開租賃發(fā)票,再把租金扣除管理費(fèi),轉(zhuǎn)給A和B公司,A和B再給物業(yè)公司開發(fā)票。請(qǐng)問甲單位只按照管理費(fèi)確認(rèn)收入。稅款單獨(dú)記賬走。請(qǐng)問這樣操作對(duì)嗎?
公司在建辦公樓時(shí)有兩筆支出共9萬5千元,當(dāng)時(shí)公戶沒錢,老板墊付的,現(xiàn)在要報(bào)銷這筆款走備用金,可以一次提10萬元嗎?


那不用勾選就一直放在那里就可以是嗎?
您好,不用管了,留存?zhèn)洳椤?
好的謝謝!
回答完畢不必回復(fù)!