你好,如果第四季度累計是盈利的話,就需要補提的。
你好,我們是小規(guī)模納稅人,前三季度沒計提所得稅也沒預(yù)繳,其中有兩個季度盈利,一個季度虧損。需要在第四季度補提么?還是等匯算清繳一起即可。謝謝
請問:第2季度繳納所得稅后,第三季度虧損,第四季度盈利金額還虧損8萬,有一筆稅收滯納金需要做匯算清繳。我這多繳納的所得稅是不是應(yīng)該申請退稅,匯算清繳的稅金還計提嗎?
老師,小規(guī)模個人企業(yè)4季度盈利后彌補去年虧損夠交企業(yè)所得稅對不對,如果一季度盈利,一季度交稅時彌補虧損不?現(xiàn)在4季度彌補虧損狗不用納稅,納稅調(diào)增后也虧損企業(yè)所得稅匯算清繳時是不是也不用交企業(yè)所得稅,謝謝老師
我們是小規(guī)模公司 去年24年第一季度計提并繳納了所得隨六千多 2.3季度虧損沒計提 4季度盈利沒計提 現(xiàn)在4月份匯算清繳測算下來要退4千幾的稅 我的分錄應(yīng)該怎么做 是在匯算的當(dāng)月嗎
個體工商戶的經(jīng)營個稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個滯納金的憑證要修改,在24年末將計入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計為營業(yè)外支出,補繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報,具體要改哪里?
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
補提的話,需要第四季度就繳納所得稅么?
對,需要、第四季度交納所得稅。
如果去年有虧損的話,是扣除掉去年的虧損額再計算所得稅么?
對,有虧損的話可以彌補虧損。
好的,謝謝老師。老師,是招待費不可超過當(dāng)年累計營業(yè)收入的0.5%么?
招待費時自身發(fā)生額的60%和收入的千分之五,哪個的允許扣除哪個?
好的,謝謝老師
快去幫忙,給個五星好評,謝謝你了。
在哪里給五星
在結(jié)束并評價里面就要。