你好 ; 你們這個(gè)修建來是你們的固定資產(chǎn) 的話。 土地能單獨(dú)計(jì)價(jià)的先計(jì)入無形資產(chǎn)去。 到時(shí)一起補(bǔ)分?jǐn)?/p>

你好老師,我遇到的問題:該投資公司在2012年以銀行存款購買200畝地的土地使用權(quán)支付了500萬(借別的單位掛在其他應(yīng)付款),這五百萬沒有入無形資產(chǎn),而是沖的其他應(yīng)付款,這樣賬面上的其他應(yīng)付款平了,沒有提現(xiàn)無形資產(chǎn)。在2014年對(duì)外出售了25畝地,這25畝地的土地性質(zhì)改變了,經(jīng)評(píng)估公司評(píng)估后補(bǔ)交土地出讓金310萬,補(bǔ)交后又以372.5萬元進(jìn)行出售,且在2014年辦理了土地使用證,使用年限為20年,對(duì)方購買土地使用權(quán)支付372.5萬元分別在2017年,2018年,2019年支付完畢。2021年對(duì)方公司要求我公司開土地使用購買發(fā)票,我現(xiàn)在該怎么進(jìn)行調(diào)賬處理,都涉及什么稅種?謝謝老師
我們公司一塊商業(yè)用地造菜場 現(xiàn)在還在建設(shè)中 然后去年補(bǔ)繳了地下1.2層的土地面積的費(fèi)用以及之后又補(bǔ)繳了對(duì)應(yīng)補(bǔ)繳的契稅 這些是要計(jì)入原始的無形資產(chǎn)-土地使用權(quán)的是吧 然后攤銷的話也是要補(bǔ)計(jì)提的嘛
我們公司一塊商業(yè)用地造菜場 現(xiàn)在還在建設(shè)中 然后去年補(bǔ)繳了地下1.2層的土地面積的費(fèi)用以及之后又補(bǔ)繳了對(duì)應(yīng)補(bǔ)繳的契稅 這些是要計(jì)入原始的無形資產(chǎn)-土地使用權(quán)的是吧 然后攤銷的話也是要補(bǔ)計(jì)提的嗎?
老師,我們自建廠房,2021年3月竣工領(lǐng)了房產(chǎn)證,3月轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)是根據(jù)發(fā)票金額來轉(zhuǎn),房子原值也是根據(jù)發(fā)票金額,這個(gè)月查賬發(fā)現(xiàn)2017年競買保證金120w還掛著其他應(yīng)收款,土皮中標(biāo)了會(huì)計(jì)沒有把120w轉(zhuǎn)入土地轉(zhuǎn)讓金,以及2021年4月到22年10月收到的工程發(fā)票130w還入在建工程,請(qǐng)問我現(xiàn)在把120w轉(zhuǎn)讓土地轉(zhuǎn)讓金無形資產(chǎn)待攤,補(bǔ)計(jì)提 房子原值是不是也增加這120w,然后把21年到3月到22年12月的房產(chǎn)稅補(bǔ)了? 竣工后工程款還有130w沒付款也沒開票,也沒入房子固定資產(chǎn),21年4月—23年1月陸續(xù)才開完工程票,那我轉(zhuǎn)入房子固定資產(chǎn)是按收到發(fā)票時(shí)間來還是按竣工21年3月,如果補(bǔ)計(jì)提分錄如何? 上面的轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)130w和120w土地轉(zhuǎn)讓金(無形資產(chǎn))=250w的房子原值也更著增多,那我可不可以不把原值增加,不想補(bǔ)交房產(chǎn)稅了,如果交,怎么樣更省稅?
老師好,我公司去年從國土局拿到了一塊地,支付了土地出讓金,當(dāng)時(shí)我把這個(gè)入到無形資產(chǎn)—土地使用權(quán)了,然后開始在使用期40年內(nèi)進(jìn)行攤銷。然后上個(gè)月我們才去繳納的契稅和印花稅,總額是16萬,這個(gè)我也該計(jì)入無形資產(chǎn)對(duì)吧,具體賬務(wù)咋處理呢
老師,原來個(gè)體戶報(bào)個(gè)稅時(shí)已下載了自然人扣繳端,現(xiàn)在新注冊(cè)了一個(gè)一般納稅人,這個(gè)報(bào)個(gè)稅還要下載嗎
老師,請(qǐng)問內(nèi)賬原材料入賬是含稅還是不含稅
非貨幣性資產(chǎn)交換 我有個(gè)問題弄不清,就是:情形1??甲公司以專利權(quán)作價(jià)對(duì)其合營企業(yè)進(jìn)行增資,情形2??甲公司將其擁有的專利權(quán)作價(jià)投入丙公司,取得丙公司25%股權(quán),這兩個(gè)情形為什么是屬于“非貨幣性交換”?這個(gè)不是投資行為嗎?有點(diǎn)奇怪
現(xiàn)在不是全部都實(shí)行全電發(fā)票了嗎 那外賬的銷進(jìn)項(xiàng)還需要打印發(fā)票出來做憑證嗎
有一個(gè)月沒有生產(chǎn),產(chǎn)生的折舊費(fèi)和電費(fèi)轉(zhuǎn)生產(chǎn)里,下個(gè)月一起算生產(chǎn)成本?
老師,我們是建筑工程行業(yè)的,有別的企業(yè)掛靠我們公司,他們有專屬的一般戶,然后在交社保的時(shí)候是用基本戶交的,這樣形成一次應(yīng)收往來款,后面他們會(huì)把社保從一般戶轉(zhuǎn)到基本戶,我應(yīng)該怎么做分錄?
老師,10月份工資薪金忘申報(bào)了今天15號(hào),資料在公司電腦,周末會(huì)順延嗎老師,明天到公司去申報(bào)
26年初級(jí)會(huì)計(jì)考試報(bào)名時(shí)間是什么時(shí)候
請(qǐng)問跨省辦理外經(jīng)證核銷報(bào)驗(yàn),需要以特定主體登錄對(duì)方稅務(wù)局嗎
我們是制造行業(yè),有2張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是購進(jìn)的成品,但是供應(yīng)商開票名稱跟我們銷售名稱不一致,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也已經(jīng)抵扣,但是我現(xiàn)在想跟對(duì)方協(xié)商紅沖發(fā)票,我增值稅這里應(yīng)該怎么處理?采購入庫這里我知道怎么操作,就這個(gè)月把之前入庫的做一筆一模一樣的入庫單紅沖,再做一筆正確的入庫單,就是不知道增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額這里是怎么處理的


那按照現(xiàn)在的準(zhǔn)則 在建工程結(jié)束以后土地?cái)備N是計(jì)入管理費(fèi)用的吧,土地使用權(quán)跟房屋建筑應(yīng)該分開攤銷與折舊吧
?你好;? 是的。? 轉(zhuǎn)到 管理費(fèi)用去。 是的??