你好;? ? ?發(fā)生做借工程施工貸銀行存款等 ;結(jié)轉(zhuǎn)?借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工
建筑行業(yè),開票確認收入 借銀行存款(應(yīng)收賬款)貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 發(fā)生成本時 借工程施工-合同成本 貸銀行存款(原材料) 結(jié)轉(zhuǎn)時借主營業(yè)務(wù)成本 貸工程施工-合同成本 老師我的問題是結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本時的工程施工項目金額必須是開票對應(yīng)的建筑項目金額對吧?如果當月收入開票項目與工程施工項目不一致,只能暫估是吧? 那么不涉及開票項目的施工成本還用結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里嗎?
1、工程完工60%結(jié)算時結(jié)算單金額109萬,借:應(yīng)收賬款109 貸:工程結(jié)算109這個“工程結(jié)算”是含稅還是不含稅的?如果是含稅,那完工100%開票的時候,又該怎么做會計分錄?是借:主營業(yè)務(wù)成本 借:工程施工—毛利 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費嗎?這樣最終工程結(jié)算和主營業(yè)務(wù)收入就不等了?而且工程施工毛利這部分就含稅咯?是不是應(yīng)該沖工程結(jié)算,借:主營業(yè)務(wù)成本 借:工程施工—毛利 借:工程結(jié)算(稅金部分) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費 2、比如工程完工60%結(jié)算單金額109萬,借:應(yīng)收賬款100 貸:工程結(jié)算100這個“工程結(jié)算”不含稅?那完工100%開票的時候,又該怎么做會計分錄?是借:主營業(yè)務(wù)成本 借:工程施工—毛利 借:應(yīng)收賬款(稅金部分)貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費嗎?這樣工程結(jié)算和主營業(yè)務(wù)收入就相等,請麻煩幫我問問老師這兩種方法哪種合適一些?或者兩種都不對?正確的方法又是怎樣?
老師,小規(guī)模工程類公司,結(jié)轉(zhuǎn)成本是應(yīng)該 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存現(xiàn)金 還是應(yīng)該 借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工那? 哪種對,分別試用哪種情況
老師,是不是工程結(jié)算最后全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入,工程施工全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,就不用合同毛利了?比如,借應(yīng)收賬款貸合同結(jié)算,借合同結(jié)算貸主營業(yè)務(wù)收入,借銀行存款貸應(yīng)收賬款,借工程施工貸銀行存款,借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工,這樣是不是不用合同毛利這個科目,謝謝老師
老師,工程款開票的時候是應(yīng)該確認主營業(yè)務(wù)收入,而不是工程結(jié)算是吧,能幫我看一下這個分錄嗎?:開具發(fā)票借 應(yīng)收賬款 貸 工程結(jié)算 ,應(yīng)交增值稅銷項,同步結(jié)轉(zhuǎn)成本:借 工程結(jié)算 貸 工程施工-合同毛利,工程施工-合同成本-直接材料,借 主營業(yè)務(wù)成本,工程施工-合同毛利 貸 主營業(yè)務(wù)收入
老師,是不是汽車行業(yè)的每個月要繳納的增值稅是,銷項稅減去進項稅,這個進項就是,賣出去那臺車對應(yīng)的所有的的進項稅,不包括,開進來的,其他的專票進項稅?
獨資公司公戶上的錢平凡的打在法人的個戶上進貨時又打在公戶這十樣′合法嗎?
老師您好,我們是新成立二手車交易市場,比如今天代開了10張二手車交易發(fā)票,收取了10筆服務(wù)費,我是做一筆分錄就可以,還是需要每一張發(fā)票做對應(yīng)的一筆分錄,還有一個問題是,他們說服務(wù)費沒有給開發(fā)票做無票收入會有風險,那我是不是不管人家要不要發(fā)票都把服務(wù)費的發(fā)票開出來
老師,賣汽車的難道每個月只有車的進項發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進項嗎?費用發(fā)票可以嗎?
這個是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報錯誤了,隔了好幾個月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分攤保存審核單據(jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個月開了,下個月,再開專票嗎?客戶急著這個月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?
老師,如何結(jié)轉(zhuǎn)當月?lián)p益那? 怎么計算當月?lián)p益?
?你好; 自動結(jié)轉(zhuǎn)損益的? ;? ?損益科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤? ? ??;結(jié)轉(zhuǎn)?借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工 這筆是你們手動結(jié)轉(zhuǎn)。 按照完工進度比例來結(jié)轉(zhuǎn)?