您好,未確認的只能慢慢確認收入
老師好,我家一般納稅人,上個月開業(yè)的辦的稅務登記,八月有進項發(fā)票,這幾張發(fā)票進貨的用作樣機了,我家賣廚具,主要是進入商場,9月開出了一張專票,賣了一套5000多,老師請問我用把進項都認證了嗎?一般納稅人的按稅負交增值稅嗎?按多少稅負?。肯駝傞_業(yè)老板費用大,不按稅負交有后果嗎?
老師好,我家是賣潤滑油企業(yè),這月單位一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模,增值稅購貨,11月份的有3.5萬未認證得進項發(fā)票,該怎么辦,11月,我家收入878000.已經(jīng)認證了853500.決定交5116.11的增值稅 老師你看11月還用交增值稅嗎?如果都認證了 不交增值稅,那留底的進項稅怎么辦?,還是這月剩下的進項發(fā)票不認證 ,那怎么處理
老師,進項不夠,愿意交增值稅,比稅負高好幾倍,稅務預警,未確認的收入還很大,有啥好辦法嗎
企業(yè)已經(jīng)確認銷售收入的售出商品發(fā)生了銷售折讓,而且不屬于資產(chǎn)負債表日后事項的,則應該在發(fā)生時沖減當期的銷售商品收入。如果按規(guī)定允許扣減增值稅稅額的,還應當沖減已確認的增值稅銷項稅額。 基本賬務處理: 借:主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額 老師好,這個意思就是未跨年,沖減當期收入,跨年才發(fā)生銷售折讓,通過以前年度損益調(diào)整嗎?
老師,稅務局不讓有留底,讓我我之前做的未開票收入填報的,但是稅率有13還有6的,分開 填報的,1月份的銷售發(fā)票兩個稅率也是分開開的,但是數(shù)據(jù)對充不了一致,銷賬13稅率比未開票的稅額大,6稅率比未開票的稅額小,總體算的話不用交增值稅,但是分開稅率的話需要交增值稅,老師這個情況怎么操作,還用在認證一張13的進項嗎,我現(xiàn)在賬上還有進項票
老師你好,我想問一下內(nèi)賬方面的,兩個股東,但是收入要分開做應該怎么做帳?
老師麻煩問一下,平臺報送的數(shù)據(jù),是銷售收入的合計數(shù),還是把明細數(shù)據(jù)一起報送,謝謝老師
公司材料盤要交增值稅嗎
考一門中級財管,從現(xiàn)在開始還來得及嗎,聽課好像沒時間了,要怎么備考,老師幫忙指點指點
一般納稅人酒店,純客房,餐飲就是房費含早,個別的會有收取早餐費,這個時候設立會計科目, 主營業(yè)務成本--餐飲收入, 主營業(yè)務成本--餐飲成本
5月份開了200萬發(fā)票,200萬之前已經(jīng)490萬了,超500萬了,開的是1%的專票,現(xiàn)在怎么辦
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運費發(fā)票可以不
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?