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老師,稅務(wù)局不讓有留底,讓我我之前做的未開票收入填報(bào)的,但是稅率有13還有6的,分開 填報(bào)的,1月份的銷售發(fā)票兩個(gè)稅率也是分開開的,但是數(shù)據(jù)對(duì)充不了一致,銷賬13稅率比未開票的稅額大,6稅率比未開票的稅額小,總體算的話不用交增值稅,但是分開稅率的話需要交增值稅,老師這個(gè)情況怎么操作,還用在認(rèn)證一張13的進(jìn)項(xiàng)嗎,我現(xiàn)在賬上還有進(jìn)項(xiàng)票

2024-02-20 08:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-20 08:44

你好 對(duì)沖不了的,比如13%的,你之前申報(bào)無票收入是100,現(xiàn)在是開了發(fā)票200,那你只紅沖100就可以的 6%的不夠抵扣的,你正常在申報(bào)無票收入。

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快賬用戶8583 追問 2024-02-20 09:08

老師那我總體來說不用交稅,分開的話單算這個(gè)情況我還用認(rèn)證一張13稅率的嗎,不交稅的話

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齊紅老師 解答 2024-02-20 09:09

對(duì)的,是的,你看一下你有證書銷售額吧,這樣。

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你好 對(duì)沖不了的,比如13%的,你之前申報(bào)無票收入是100,現(xiàn)在是開了發(fā)票200,那你只紅沖100就可以的 6%的不夠抵扣的,你正常在申報(bào)無票收入。
2024-02-20
你好;? 你們是什么類型的公司; 怎么是按0稅率去卡皮的;? ?這個(gè)車輛是好久買的; 你們之前抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅嗎? ?
2022-11-02
您好。 1.四舍五入差的話,不應(yīng)該差26塊,您在看看每一筆小數(shù)位是否合適? 2.比對(duì)不通過應(yīng)該不是未開票的事,您看看比對(duì)不通過的提示是什么, 3.您先核實(shí)一下數(shù)據(jù),我們?cè)跍贤ㄒ幌隆?/div>
2020-10-20
第一個(gè)建議去稅務(wù)局修改,這樣稅務(wù)局會(huì)認(rèn)為你開的發(fā)票沒有申報(bào)增值稅。
2020-08-11
按照實(shí)際的進(jìn)項(xiàng)抵扣就可以。
2021-10-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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