第一個建議去稅務(wù)局修改,這樣稅務(wù)局會認(rèn)為你開的發(fā)票沒有申報增值稅。
請問下,1.今天發(fā)現(xiàn)上個月增值稅申報,開了一張普票,300多,但我都填到未開票銷售額里進(jìn)行申報納稅了,這個影響大嗎?2.還有就是免稅項目的未開票銷售額不小心填到開具其他票據(jù)銷售額里面了,影響大嗎?需要去稅務(wù)局更改嗎?
請問老師,小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,差額征稅,就是這個增值稅附列資料里面,13欄,5%含稅收入,除了自己開的普票外,還要把在稅局代開的專票含稅收入填上去嗎?稅局代開的專票銷售額能不能不填這里,直接填到增值稅申報表的首頁?
老師好! 1.小規(guī)模納稅人本季度價稅合計開具普票400200元,請問下老師!增值稅申報表怎么填寫?填寫的金額是價稅合計的嗎?2.如果開具的是專票價稅合計400200元,也是沒有達(dá)起征點的??!這個是不是就不用填到未達(dá)起征點項了?直接填到個 “增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”第2行內(nèi)對嗎?
小規(guī)模納稅人上季度開票超30萬,普票有60萬,但在開具普票時開成了免稅,實際應(yīng)該開具百分之一的普票,現(xiàn)在申報增值稅,我需要變更申報,把報其他免稅銷售額那一欄的金額改填到其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額那一欄,請問這個改填到其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額我是填60萬/1.01還是填60萬/1.03
老師好 我想問一下 2023年小規(guī)模未開發(fā)票收入202550元,是不是不用繳稅呢?1個季度是30萬元免征額對嗎?還有填報增值稅申報表時,只是需要填寫1列11行(小微企業(yè)免稅銷售額)就可以了嗎?還用不用填上增值稅減免稅申報明細(xì)表,如果需要填寫,請問減稅性質(zhì)代碼及名稱選擇哪個?具體的
老師那些科目最終要結(jié)轉(zhuǎn)成主營業(yè)務(wù)成本,比如商貿(mào)庫存商品,勞務(wù)成本,都要結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,具體是那些要轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
個體工商戶在2024年12月開了一張三十萬普通發(fā)票,但是在2025年1月份做了紅沖,現(xiàn)在我要怎么申報個人所得稅
水電也沒有開票給我。過來1年可以要求他們開水電分割單開發(fā)票嗎?
老師!小微企業(yè)所得稅 利潤總額300萬以下,都是5%嗎?
老師,公司租個人的汽車每個月500元,個人每月開500和一次性開6000,都不用交增值稅嗎?個稅交不交呢
老師,納稅申報表表一的銷項稅金數(shù)據(jù),能手動修改的嗎?
滾動式付款怎么能讓不懂的人一下聽懂?我真是沒轍了!出口退稅企業(yè),每月可以申請辦理出口退稅,根據(jù)政策規(guī)定單證齊全后就可以辦理,目前我公司有一個客戶是滾動式付款,外貿(mào)經(jīng)理每月記錄客戶到款,然后整理可以辦理退稅的收匯水單給我,但我發(fā)現(xiàn)對方并不清楚這個客戶滾動式付款應(yīng)該怎么去算哪筆貨款可以辦理退稅,這種情況我們應(yīng)該怎么處理
收到員工生育津貼如何入賬,發(fā)放員工生育津貼需要申報個稅嗎?生育津貼需要扣除員工個人部分社保再發(fā)放嗎?
老師,這個經(jīng)營范圍,可以開圖二發(fā)票的項目名稱嗎?
上月客戶達(dá)到一定的購買量,次月以沖抵貨款方式給客戶返現(xiàn),應(yīng)該如何寫會計分錄?
第二個,你們多交了稅款,也得去修改。
這兩個增值稅都是不用納稅的。是必須要修改嗎?如果修改要帶公司公章什么的嗎?因為剛工作,有點怕怕
是的 需要 紙質(zhì)的報表,公章。