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請問下,1.今天發(fā)現(xiàn)上個月增值稅申報,開了一張普票,300多,但我都填到未開票銷售額里進(jìn)行申報納稅了,這個影響大嗎?2.還有就是免稅項目的未開票銷售額不小心填到開具其他票據(jù)銷售額里面了,影響大嗎?需要去稅務(wù)局更改嗎?

2020-08-11 22:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-08-11 22:17

第一個建議去稅務(wù)局修改,這樣稅務(wù)局會認(rèn)為你開的發(fā)票沒有申報增值稅。

頭像
齊紅老師 解答 2020-08-11 22:17

第二個,你們多交了稅款,也得去修改。

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快賬用戶6388 追問 2020-08-11 22:22

這兩個增值稅都是不用納稅的。是必須要修改嗎?如果修改要帶公司公章什么的嗎?因為剛工作,有點怕怕

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齊紅老師 解答 2020-08-11 22:22

是的 需要 紙質(zhì)的報表,公章。

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第一個建議去稅務(wù)局修改,這樣稅務(wù)局會認(rèn)為你開的發(fā)票沒有申報增值稅。
2020-08-11
你好,按照60萬除以一點零一來算的。
2023-04-17
你好,不需要繳納增值稅的,這個減免明細(xì)表不用填寫。
2024-01-15
你好! 代開的專票不用填入13欄的,你的理解很對
2020-11-20
同學(xué)你好 這個可以的
2021-11-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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