借:應(yīng)收賬款 貸:現(xiàn)金或銀行存款
請問老師,我公司現(xiàn)有幾種銷售模式該怎么做會計分錄,1是 客戶預(yù)存貨款滿額贈送,比如預(yù)存滿1000送500,2是客戶貨款回款時少付了錢的差額,3是客戶銷售額達(dá)到一定金額給予的返點(diǎn),以上都是通過調(diào)往來賬方式處理,正確的會計分錄是怎樣的,我看我有沒有做錯,謝謝
請仔細(xì)看后再接單,我已付費(fèi)問過一次沒解決問題 我方是經(jīng)銷商,銷售商品內(nèi)有獎券,消費(fèi)者拿獎券到客戶處兌商品實物,客戶會將獎券匯集退給經(jīng)銷商,以沖減其應(yīng)收賬款的方式,經(jīng)銷商我方將獎券返給廠家,以成本價沖減應(yīng)付貨款方式。1.請問經(jīng)銷商返給客戶的金蝶糸統(tǒng)生成記賬分錄:借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)收賬款,經(jīng)銷商返給廠家的記賬分錄:借:應(yīng)付賬款 貸:庫存商品 是否正確? 2.獎券銷售價與成本價之間的損失如何做分錄?3.客戶退回的退貨,因退貨退回后只能報廢,那么退貨退回的損失將如何做分錄?退回也是借:應(yīng)收賬款(紅字)貸:主營收入(紅字),退回的價差損失如何做分錄? 屬內(nèi)賬。前面的記賬分錄都是金蝶糸統(tǒng)生成科目,有沒有問題?差價損失怎么處理是重點(diǎn)。
企業(yè)銷售產(chǎn)品每件120元若客戶購買100件(含100件)以上可得到每件20元的商業(yè)折扣。某客戶2021年4月10日購買該企業(yè)產(chǎn)品100件,按規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為210,120,n/30。適用的增值稅稅率為13%。該企業(yè)于4月29日收到該筆款項時,應(yīng)給予客戶的現(xiàn)金折扣為()元(假定計算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅)。寫出會計分錄。
我們是購買方,發(fā)票已經(jīng)抵扣,次月發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(應(yīng)該是開給另一個客戶的)并紅沖,這種情況進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么寫?
2018年1月1日以公司與客戶簽訂合同,以每件產(chǎn)品¥150的價格象棋銷售產(chǎn)品,如果客戶在2018年全年的采購量超過100萬件該產(chǎn)品的銷售價格將追溯下調(diào)至每件125元。2018年1月31日以公司交付的第一批產(chǎn)品共10萬件。合同開始日以公司估計該客戶全年的采購量能超過100萬件。2019年1月12日,以公司2018年全年針對該客戶的實際銷售數(shù)量確定為1,100,000-1公司收到客戶支付的貨款11375萬元。求兩次的會計分錄。
新公司注冊完成,營業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
老師!在實際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請問老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬,那我本身這一年要交100萬的所得稅,那我利潤表所得稅費(fèi)用的數(shù)是100+5=105萬?還是100-5=95萬?
董老師 有問題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個人。經(jīng)個人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個個人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請問我是一般納稅人,有個清包工工程,可以開具3%的的簡易計征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
您確定嗎?沒有資金往返,是直接沖抵貨款喲
是不返錢,返貨還是?
就是他提貨的時候按正常價格算貨款,少付上個月銷售額提成
如果是這樣,借:銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)收賬款