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Q

上月客戶達(dá)到一定的購買量,次月以沖抵貨款方式給客戶返現(xiàn),應(yīng)該如何寫會計分錄?

2025-05-14 10:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-14 10:32

借:應(yīng)收賬款 貸:現(xiàn)金或銀行存款

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快賬用戶8754 追問 2025-05-14 10:34

您確定嗎?沒有資金往返,是直接沖抵貨款喲

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齊紅老師 解答 2025-05-14 10:37

是不返錢,返貨還是?

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快賬用戶8754 追問 2025-05-14 12:02

就是他提貨的時候按正常價格算貨款,少付上個月銷售額提成

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齊紅老師 解答 2025-05-14 12:08

如果是這樣,借:銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)收賬款

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同學(xué),你好。 我正在碼字,請稍等。
2021-01-31
你好,你做其他應(yīng)付款科目核算。
2024-12-10
借應(yīng)付帳款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2022-05-17
1.貨物入庫時按返利前的金額入庫,確認(rèn)返利借應(yīng)付賬款? 貸主營業(yè)務(wù)成本 2.贈送給客戶的贈品是視同銷售的,借銷售費(fèi)用? 貸應(yīng)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)?
2022-06-10
1.銷售返利采用支付貨幣資金形式的,支付銷售返利方,應(yīng)作為銷售費(fèi)用處理;借:銷售費(fèi)用 ? 貸:銀行存款 ? 收到銷售返利方,沖減銷售成本,并將進(jìn)項稅金轉(zhuǎn)出。   借:銀行存款1000   貸:主營業(yè)務(wù)成本884.96   應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)115.04 借庫存商品4424.78 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅575.22 貸應(yīng)收賬款1000 銀行存款4000
2021-07-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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