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我們是購買方,發(fā)票已經(jīng)抵扣,次月發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(應(yīng)該是開給另一個客戶的)并紅沖,這種情況進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么寫?

2022-05-17 19:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-17 20:02

借應(yīng)付帳款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出

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借應(yīng)付帳款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2022-05-17
你好。您收到負(fù)數(shù)發(fā)票的時候做原來一樣的分錄金額用負(fù)數(shù),然后咱增值稅的表2做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出填寫。
2024-01-03
您好!你之前收到發(fā)票怎么做的分錄。 是要自己填的。
2020-12-11
您好 是應(yīng)該讓客戶給開紅字申請表,您單位才能開紅沖票 不需要把給他們的發(fā)票及抵扣聯(lián)拿回來吧
2020-08-14
你好,直接做原來分錄的負(fù)數(shù)分錄就可以了。
2021-01-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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