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老師,公司轉(zhuǎn)讓了6臺(tái)汽車超重機(jī),之前以定金19000開了0稅率的二手車發(fā)票的,現(xiàn)在稅局打電話讓他們以銷售合同金額430000元補(bǔ)稅,請問報(bào)增值稅的時(shí)候我是直接把430000全部填在13%稅率的未開票收入那里,還是19000填開具其他發(fā)票欄,411000填未開票收入?但這申報(bào)表上開具其他發(fā)票對應(yīng)銷售額欄次下面只有6%、9%、13%稅率的,沒有0稅率的,而稅局要他按合同金額交稅哦

2022-11-02 10:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-02 10:11

你好;? 你們是什么類型的公司; 怎么是按0稅率去卡皮的;? ?這個(gè)車輛是好久買的; 你們之前抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅嗎? ?

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快賬用戶3980 追問 2022-11-02 10:24

是機(jī)械租賃類的一般納稅人公司,工程項(xiàng)目機(jī)械租賃方面業(yè)務(wù)的。轉(zhuǎn)讓的6臺(tái)有4臺(tái)2018年買的,1臺(tái)2019年的,1臺(tái)2020年的,轉(zhuǎn)讓價(jià)合起來是430000萬,6臺(tái)汽車超重機(jī)原值加起來是6700945.99,之前買來的時(shí)候2018年的進(jìn)項(xiàng)是16%稅率的,2019、2020買的當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅是13%的,進(jìn)項(xiàng)當(dāng)時(shí)應(yīng)該都是抵扣了的

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快賬用戶3980 追問 2022-11-02 10:26

您看我截圖上面這樣填寫正確嗎?

您看我截圖上面這樣填寫正確嗎?
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齊紅老師 解答 2022-11-02 10:28

你好;? ?抵扣了按13%來報(bào)稅的; 在未開具發(fā)票欄次; 貨物欄次? ? 去報(bào)? 13%稅費(fèi)即可? ?

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你好;? 你們是什么類型的公司; 怎么是按0稅率去卡皮的;? ?這個(gè)車輛是好久買的; 你們之前抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅嗎? ?
2022-11-02
同學(xué)你好 對的 是這樣申報(bào)的
2022-11-01
你好同學(xué)可以的同學(xué)沒問題的
2021-04-15
聯(lián)系稅局更正去年未開票收入申報(bào)表,補(bǔ)上少申報(bào)的 1 分錢,處理好稅款。 本期申報(bào)表,開票 23 萬正常填,“未開具發(fā)票” 欄填 -230000.01 元沖減。 備好業(yè)務(wù)證明材料。 與稅務(wù)積極溝通解釋情況。
2025-04-16
什么時(shí)間買的 還有看下銷售額多少,是你們賣價(jià)嗎
2020-03-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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