同學(xué)你好 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)會(huì)計(jì)制度都用以前年度損益調(diào)整
當(dāng)年開了去年的負(fù)數(shù)發(fā)票,沖減當(dāng)年收入,未用以前年度損益調(diào)整科目,負(fù)數(shù)發(fā)票分錄:借:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),貸:預(yù)收賬款,沒有成本,報(bào)表勾稽關(guān)系不正確,利潤表差一個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票的不含稅銷售額,需要調(diào)整嗎?
29【單選題】8月2日,甲公司向乙公司賒銷一批商品。增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為300萬元。增值稅稅額為39萬元。符合收入確認(rèn)條件。9月15日,乙公司發(fā)現(xiàn)該批商品外觀有瑕疵,要求按不含稅銷售價(jià)格給予5%的折讓。甲公司同意并開具了紅字增值稅專用發(fā)票。同日收到乙公司支付的貨款。下列各項(xiàng)中,關(guān)于甲公司銷售折讓會(huì)計(jì)處理結(jié)果表述不正確的是()。(2017年改編)A.沖減應(yīng)交稅費(fèi)1.95萬元B.沖減主營業(yè)務(wù)收入15萬元C.增加銷售費(fèi)用15萬元D.沖減應(yīng)收賬款16.95萬元30【單選題】某企業(yè)在2020年10月8日銷售商品150件,該商品不含稅單價(jià)為200元,增值稅稅率為13%,該企業(yè)給購貨方5%的商業(yè)折扣,購貨方尚未支付貨款,則該企業(yè)應(yīng)收賬款的入賬價(jià)值為()元。(2021年)A.28500B.27400C.32205D.3390031【單選題】下列各項(xiàng)中,已確認(rèn)銷售成本的售出商品被退回,應(yīng)借記的會(huì)計(jì)科目是().(2019年)A.發(fā)出商品B.主營業(yè)務(wù)成本C.銷售費(fèi)用D.庫存商品
企業(yè)已經(jīng)確認(rèn)銷售收入的售出商品發(fā)生了銷售折讓,而且不屬于資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)的,則應(yīng)該在發(fā)生時(shí)沖減當(dāng)期的銷售商品收入。如果按規(guī)定允許扣減增值稅稅額的,還應(yīng)當(dāng)沖減已確認(rèn)的增值稅銷項(xiàng)稅額。 基本賬務(wù)處理: 借:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額 老師好,這個(gè)意思就是未跨年,沖減當(dāng)期收入,跨年才發(fā)生銷售折讓,通過以前年度損益調(diào)整嗎?
根據(jù)《關(guān)于確認(rèn)企業(yè)所得稅收入若干問題的通知》(國稅函[2008]875號)第一條第五項(xiàng)規(guī)定:"企業(yè)因售出商品質(zhì)量、品種不符合要求等原因而發(fā)生的退貨屬于銷售退回.企業(yè)已經(jīng)確認(rèn)銷售收入的售出商品發(fā)生銷售折讓和銷售退回,應(yīng)當(dāng)在發(fā)生當(dāng)期沖減當(dāng)期銷售商品收入."這句話里面的應(yīng)當(dāng)在發(fā)生當(dāng)期是什么意思?我去年發(fā)票的銷售收入,我今年客戶才退貨,我怎么處理呢
3、甲公司為增值稅一般納稅企業(yè),2020年10月1日銷售給乙公司批商品,開出的增值稅專用發(fā)票注明貨款10萬元,增值稅稅額1.3萬元:該批商品成本為7萬元,符合收入確認(rèn)條件,已經(jīng)確認(rèn)收入,款項(xiàng)尚未收到。貨到后乙公司發(fā)現(xiàn)商品質(zhì)量不符合合同規(guī)定,要求在價(jià)格上給予3%的銷售折讓。乙公司提出的要求符合合同規(guī)定,甲公司回意并辦妥了相關(guān)手續(xù),開具紅字增值稅專用發(fā)票,發(fā)生的銷售折讓允許扣減當(dāng)期的增值稅銷項(xiàng)稅額。寫會(huì)計(jì)分錄
老師,我沒有做繼續(xù)教育是不是不能報(bào)名參加中級會(huì)計(jì)考試,繼續(xù)教育得需要時(shí)間吧,我現(xiàn)在是不是跟不上了?
老師,我沒有做繼續(xù)教育是不是不能報(bào)名參加中國考試
現(xiàn)金盤盈盤虧 教材說需要先錄入批準(zhǔn)前分錄,然后再錄入批準(zhǔn)后分錄,請問: 若當(dāng)月發(fā)現(xiàn)盤盈盤虧,當(dāng)月就查到原因,可不可以直接跳過批準(zhǔn)前這個(gè)分錄,直接錄入批準(zhǔn)后的分錄做賬可以么?
24年有幾個(gè)月的工資表有誤,申報(bào)的時(shí)侯是自動(dòng)復(fù)制的上月數(shù)據(jù),有幾個(gè)離職員工重復(fù)報(bào)了幾個(gè)月的工資,25年匯算清繳之后才發(fā)現(xiàn),還能修改嗎?修改完工資申報(bào)以后,企業(yè)所得稅匯算清繳的職工工資調(diào)整表也要修改吧?會(huì)不會(huì)觸動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)啊
除進(jìn)口生產(chǎn)環(huán)節(jié)以外,批發(fā)環(huán)節(jié)等特殊環(huán)節(jié)比如卷煙的比例稅率11%,定額稅率250元一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)箱,一條等于200支等等,這些數(shù)據(jù)需要記嗎考試會(huì)不會(huì)直接給
為對方提供服務(wù),價(jià)款8萬元,對方已經(jīng)支付了部分款項(xiàng),要求從剩余尾款中扣除2000元條幅費(fèi),合同中沒有約定,但要我們開具8萬元的發(fā)票,請問憑證怎么做比較合適?
激活碼忘記了,怎么找回
平板恢復(fù)出廠設(shè)置后忘記激活碼
老師,我上月開了120萬的專票,今天紅沖了40萬,又開了42萬出來,那,我上月的銷售收入是多小,稅呢?發(fā)票都是13%
什么樣的業(yè)務(wù)會(huì)形成滯留票,滯留票的風(fēng)險(xiǎn)是什么
嗯?上月銷售,本月發(fā)生折讓,也用嗎
同學(xué)你好 不跨年的就不用 跨年的才用