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稅控盤減免的280元,年末這個(gè)數(shù)據(jù)需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)嗎要是結(jié)轉(zhuǎn)的話為什么我全年累計(jì)的增值稅和報(bào)表中的不一樣就多了這280

2022-01-04 20:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-04 20:18

你好,你這個(gè)280已經(jīng)抵減了嗎

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快賬用戶p3g4 追問 2022-01-04 20:21

這個(gè)280是已經(jīng)抵減掉了的

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齊紅老師 解答 2022-01-04 20:38

么我全年累計(jì)的增值稅和報(bào)表中 哪個(gè)數(shù)和哪個(gè)數(shù)不一樣

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快賬用戶p3g4 追問 2022-01-04 20:46

就是報(bào)表中的全年累計(jì)進(jìn)項(xiàng)數(shù)額和我的賬上的累計(jì)進(jìn)項(xiàng)會(huì)差280我做的分錄是借管理費(fèi)用貸銀行存款然后抵扣之后是借應(yīng)交稅費(fèi)帶抵扣進(jìn)項(xiàng)貸管理費(fèi)用這樣做的話賬上的進(jìn)項(xiàng)和報(bào)表中的累積進(jìn)項(xiàng)是一樣的如果結(jié)轉(zhuǎn)的話借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸帶抵扣這樣的話就會(huì)有280的差想問老師怎么結(jié)轉(zhuǎn)才會(huì)兩個(gè)累計(jì)進(jìn)項(xiàng)一樣

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齊紅老師 解答 2022-01-04 21:34

借應(yīng)交稅費(fèi)帶抵扣進(jìn)項(xiàng)貸管理費(fèi)用這個(gè)分錄不對(duì),

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齊紅老師 解答 2022-01-04 21:34

那也對(duì)啊,你減免跟這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額沒有關(guān)系啊

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你好,你這個(gè)280已經(jīng)抵減了嗎
2022-01-04
你好,當(dāng)月就可以結(jié)轉(zhuǎn)到,結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2022-06-06
您好!你確定差額的就是這個(gè)嗎?你是小規(guī)模還是一般納稅人
2021-12-13
您好 請(qǐng)問本期需要繳納增值稅嗎
2023-01-11
不需要交稅,這個(gè)對(duì)應(yīng)23欄和減免表和表4 不需要填寫第4列,等后續(xù)需要交稅的時(shí)候再填寫就可以,不影響
2020-07-10
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