那個(gè)是從周3開始扣工資的哈
老師我是6月7日來(lái)現(xiàn)在這個(gè)公司上班,我的工資定的是3000每個(gè)月,周末雙休,我6月份7號(hào)來(lái)的,除了周末上班時(shí)間15天,他們給我算得工資才1500元,我覺得沒有算對(duì)啊,周末不應(yīng)該是帶薪的嗎?我15天班加6天周末不是應(yīng)該算我21天,要發(fā)的2100元才對(duì),還是我理解錯(cuò)了,老師我們上個(gè)月工資應(yīng)該是多少,要怎么計(jì)算
老師 我們10月份因?yàn)橐咔闆]有正常上班 本來(lái)應(yīng)該是1-4上課,5-11休息,其他時(shí)間周一周二休息,周三到周日上班,可是因?yàn)橐咔?我們1號(hào)上班,20-31號(hào)上班,但是20-31號(hào)的周一周二也休息了,領(lǐng)導(dǎo)說按天數(shù)算工資,應(yīng)該咋算呀,基本工資3000
周亮和李紅是一對(duì)夫妻,2019年12月20日生了一個(gè)女兒。周亮在國(guó)企上班,2023年稅前工資、新金收入共計(jì)24000元.專項(xiàng)扣除和依法確定的其他相除合計(jì)35000元,除了子女教育沒有其他專項(xiàng)附加相除。李紅在一家私企上班,2023年稅前工資、新金收入共計(jì)100000元,專項(xiàng)扣除和依法確定的其他扣除合計(jì)16000元,除子女教育沒有其他專項(xiàng)附加扣除,周亮和李紅2020年沒有其他收入目前有三種籌劃方案可供選擇。方案一:對(duì)于子女教育專項(xiàng)附加扣除,選擇周亮一方按扣除標(biāo)準(zhǔn)的100%扣除。方案二:對(duì)于子女教育專項(xiàng)附加扣除,選擇由周亮和李紅雙方分別按扣除標(biāo)準(zhǔn)的50%扣除。方案三:對(duì)于子女教育專項(xiàng)附加扣除,選擇由李紅一方按扣除標(biāo)準(zhǔn)的100%扣除。求方案一二三的應(yīng)納個(gè)人稅所得額合計(jì)
周亮和李紅是一對(duì)夫妻,2019年12月20日生了一個(gè)女兒。周亮在國(guó)企上班,2023年稅前工資、新金收入共計(jì)24000元.專項(xiàng)扣除和依法確定的其他相除合計(jì)35000元,除了子女教育沒有其他專項(xiàng)附加相除。李紅在一家私企上班,2023年稅前工資、新金收入共計(jì)100000元,專項(xiàng)扣除和依法確定的其他扣除合計(jì)16000元,除子女教育沒有其他專項(xiàng)附加扣除,周亮和李紅2020年沒有其他收入目前有三種籌劃方案可供選擇。方案一:對(duì)于子女教育專項(xiàng)附加扣除,選擇周亮一方按扣除標(biāo)準(zhǔn)的100%扣除。方案二:對(duì)于子女教育專項(xiàng)附加扣除,選擇由周亮和李紅雙方分別按扣除標(biāo)準(zhǔn)的50%扣除。方案三:對(duì)于子女教育專項(xiàng)附加扣除,選擇由李紅一方按扣除標(biāo)準(zhǔn)的100%扣除。求方案一二三的應(yīng)納個(gè)人稅所得額合計(jì),老師你能看一下題目回答我嗎
老師,我們有個(gè)員工,周一和周二是公休,其他時(shí)間是工作日,她周一和周二休息了,周二這天提的離職,周三也沒來(lái)上班了,請(qǐng)問我扣他工資,這個(gè)周一和周二還扣掉嗎?還是從周三開始扣工資?
老師,我們是會(huì)展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場(chǎng),他們主辦商場(chǎng)促銷活動(dòng),我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(我公司自己購(gòu)買5萬(wàn)),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬(wàn)),代繳個(gè)稅1萬(wàn),。?。?!注意注意重點(diǎn)來(lái)了,我們跟客戶合作是一個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)而已,但是這個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)需要購(gòu)買的活動(dòng)物流,活動(dòng)物料有電動(dòng)車、手機(jī)、平板。而且后期也會(huì)給對(duì)方開票,只開一張會(huì)展活動(dòng)費(fèi),我這種情況是不是跟視同銷售無(wú)關(guān)。收到物料電動(dòng)車的發(fā)票→借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5貸:銀行5。次月代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅你1萬(wàn)貸:銀行1萬(wàn);這樣做會(huì)計(jì)分錄的話,應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅沒法平賬會(huì)掛有金額?麻煩老師會(huì)計(jì)分錄指導(dǎo)一下。然后其中贊助2萬(wàn)手機(jī)平板需不需要入賬體現(xiàn)?麻煩老板幫我看一下怎么簡(jiǎn)單化做會(huì)計(jì)分錄?我們是代賬公司的。老師,還有一個(gè)問題不明白,我代繳中獎(jiǎng)?wù)叩膫€(gè)稅,已經(jīng)已現(xiàn)金形式收取,但是代扣代繳是通過公戶扣款的,不應(yīng)該通過“應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅”核算入賬嗎?
老師 我問下 現(xiàn)在因?yàn)槎愂辗诸惥幋a不對(duì)需要重開以前年度的發(fā)票 但客戶是商業(yè)出口企業(yè) 說是已經(jīng)退稅回來(lái)了 ,重開發(fā)票會(huì)影響它退不了稅嗎
老師好!注冊(cè)會(huì)計(jì)師要考哪幾科啊,難不難,我現(xiàn)在只有初級(jí),能考注會(huì)嗎?
客戶那邊的會(huì)計(jì)每個(gè)月郵寄一些她做的記賬憑證,但是我發(fā)現(xiàn)有的開進(jìn)來(lái)的普票和專票沒有做賬,我既要參考她的憑證又要把她沒有做的賬錄憑證,來(lái)回參照很費(fèi)時(shí)間 還有她每個(gè)月郵寄做賬資料里沒有回單和對(duì)賬單,只有收款和付款的回單和收據(jù)發(fā)票. 我應(yīng)該怎么和客戶解決?
商品庫(kù)有商品,但是這些庫(kù)存商品已經(jīng)打包賣給別人了,我們的庫(kù)存軟件系統(tǒng)需要出庫(kù)嗎
老師您好,請(qǐng)問下,老板發(fā)貨讓她親戚登賬,財(cái)務(wù)這邊也登賬,是不是不信任財(cái)務(wù)呀,什么事都要兩個(gè)人做
老師,我們是會(huì)展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場(chǎng),他們主辦商場(chǎng)促銷活動(dòng),我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(我公司自己購(gòu)買5萬(wàn)),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬(wàn)),代繳個(gè)稅1萬(wàn),。?。?!注意注意重點(diǎn)來(lái)了,我們跟客戶合作是一個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)而已,但是這個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)需要購(gòu)買的活動(dòng)物流,活動(dòng)物料有電動(dòng)車、手機(jī)、平板。而且后期也會(huì)給對(duì)方開票,只開一張會(huì)展活動(dòng)費(fèi),我這種情況是不是跟視同銷售無(wú)關(guān)。收到物料電動(dòng)車的發(fā)票→借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5貸:銀行5。次月代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅你1萬(wàn)貸:銀行1萬(wàn);這樣做會(huì)計(jì)分錄的話,應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅沒法平賬會(huì)掛有金額?麻煩老師會(huì)計(jì)分錄指導(dǎo)一下。然后其中贊助2萬(wàn)手機(jī)平板需不需要入賬體現(xiàn)?麻煩老板幫我看一下怎么簡(jiǎn)單化做會(huì)計(jì)分錄?我們是代賬公司的。
購(gòu)入自產(chǎn)自銷產(chǎn)品,9%扣除率進(jìn)項(xiàng)抵扣這部分怎么入賬?
我們公司去看收到5萬(wàn)合同違約金,一直掛在預(yù)收賬款上,要怎么處理呢
老師 我們有100多件衣服大概7w多的貨值是寄給一個(gè)藝人工作室了 ,本來(lái)說還我們的現(xiàn)在人家不還了,也追不回來(lái)。那我這個(gè)衣服的損失該怎么處理啊啊,這個(gè)業(yè)務(wù)幫我看看該怎么入賬