同學,您好,你的無票收入正常申報了吧,如果正常申報,這個是很正常的,我也有次就這樣被呼稅務局了,核對清楚,只要申報了,就沒有問題了。
你好老師,今天稅局人員打電話給我公司,說我公司的19年的增值稅申報和年度余額對不上,喊我公司核對后更正申報,后我核對了,因為有無票收入,所以銷項稅額和稅控盤的稅額會不一樣,還有就是稅控盤的280沒減免,是因為這兩個的原因引起的嗎?
老師,新公司一般納稅人,無業(yè)務發(fā)生,只有一個稅控盤 已填寫附表四和減免明細表里面老師 在增值稅納稅申報表主標里面為什么這個稅控盤金額不顯示再23行應納稅額減征額里面呢,或者上期留底稅額里面,還是因為沒有銷項她帶不出來,不太理解 ,這樣我每個月申報時候需要,再這個減免稅明細表輸入一遍期數(shù)余額嗎? 老師 ,我申報10月份時候就填了一遍減免稅明細表,老師為啥不能自動帶出來這個期初余額 。還是我哪里想的不對
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,今天接到稅局電話說我申報的四季度所得稅收入數(shù)據(jù)和稅局后臺系統(tǒng)統(tǒng)計不符。 所得稅的收入數(shù)不就是稅盤上的全部的開具發(fā)票不含稅金額嗎?我要自己核對一下,怎么能正確快速核對?
老師您好,我有兩個問題 ①公司是物流運輸公司,賣掉大貨車后有無票收入,然后我做固定資產(chǎn)清理,申報當期增值稅時,我在未開票收入那一欄填入了收入金額,但是,我在想一個問題:就是到季度末申報所得稅時,賬上的收入和申報增值稅時的收入金額就不對等(因為這筆無票收入),這樣正常嗎? ②我在計提季度企業(yè)所得稅時,是不是應該以增值稅申報時的收入(也就是包含這筆無票收入)的總計金額這樣去算利潤總額求得的所得稅金額,而不是用做賬軟件的報表中的利潤總額去算所得稅額?請問是這樣嗎?(備注:我解釋一下,因為賣舊貨車,貸方固定資產(chǎn)清理時,產(chǎn)生收入沒有計入”收入“相關科目,而是計入”固定資產(chǎn)清理“科目,因此導致做賬軟件上面的報表利潤總額和增值稅申報時包含無票收入的收入金額不等。)
您好,我想問一下,我們公司今年買的車,會計上正常折舊按扣減殘值后的數(shù)額折舊的,今年想一次性500以下固定資產(chǎn)遞減稅額,填寫申報表時殘值怎么考慮,因為在以后年度調增的時候,有殘值的折舊額合計數(shù)和一次性遞減的稅額對不上,要把殘值也一起折舊了嗎
貿(mào)易類公司財務管理要點
老師,長期股權投資同一控制下企業(yè)合并,應交稅費沖資本公積10萬時,資本公積貸方有余額10萬。是不是就用不著沖盈余公積了?貸方?jīng)]有這么多數(shù)才要沖對嗎?
請問老師這個分錄該怎么列?
EBIT/EBIT-I-PD/(1-T) 為什么要減PD/(1-T)?為什么要減PD/(1-T)?為什么要減PD/(1-T)?
老師,我想問問,經(jīng)濟法民事法律行為中,附條件跟附期限的法律行為,是指所有的法律行為,還是特指民事法律行為?
老師,這個答案選哪個
個人獨資企業(yè)跟個體工商,的利潤表跟資產(chǎn)負債表是一樣的嗎?跟有限責任公司
老師,處置固定資產(chǎn)用資產(chǎn)處置損益嗎?報廢用營業(yè)外收支嗎?
老師,你好,客戶TT付款,但是要求提單備注他們的信用證號,涉及首退稅,可以給他備注嗎?如果可以需要什么其他的輔助資料還是直接備注就行,不需要其他資料呢?盼復,謝謝
老師你好,請問還本付息的貸款,下發(fā),與還款的分錄是什么樣子的呀
我找到原因了,是之前會計19年12月份有張發(fā)票報了稅,但她沒做賬,導致我的營業(yè)收入和增值稅申報表的金額不一樣,那老師我現(xiàn)在是要改12月份的賬嗎?那我的企業(yè)所得稅匯算清繳的報表是不是也要更正申報了?那張發(fā)票今年1月份紅沖了,這筆業(yè)務應該怎么做賬呢?
同學你好,你需要調整報表,補進去
先去稅務局核對了,再回來改報表