你好,當(dāng)月就可以結(jié)轉(zhuǎn)到,結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
#老師,這是我們8月期末余額表上轉(zhuǎn)出未交增值稅、減免稅款、未交增值稅3個科目的余額,其中轉(zhuǎn)出未交增值稅、減免稅款2個科目是不是應(yīng)該做完結(jié)轉(zhuǎn)再結(jié)賬,然后期末沒有余額才對?#
老師:金稅盤會計分錄我當(dāng)月抵扣,借方做了應(yīng)交稅金-減免稅,那我期末減免稅余額就是借方280,這個減免稅需不需要結(jié)平的,還是余額就這么一直放著?
開票軟件年費280元,首先1、借:管理費280 貸:銀行存款280 2、轉(zhuǎn)入抵減稅額 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 借:管理費-280 3、結(jié)轉(zhuǎn)抵減稅額 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 280 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 做到這,我假設(shè)我們公司這個月 應(yīng)該交增值稅10000元,抵減后我交9720元,我當(dāng)月計提增值稅,如果計提的借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅9720 貸:未交增值稅 9720 那么我的未交增值稅一年下來期末就會有借方280的余額,我是哪出了問題?
老師,我們公司是新公司,然后這個月開始要交增值稅了,賬上掛著一個稅控系統(tǒng)全額抵扣的減免稅額280元,這個減免稅額在這個月就要結(jié)轉(zhuǎn)出來嗎?還是6月交5月的增值稅的時候才需要結(jié)轉(zhuǎn)這個減免稅額呢?
老師,稅控盤年費280,入賬抵減后,借:減免稅額,貸管理費。月末還要把這個減免明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?即借 轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸減免稅額 這樣?
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?
是一定要結(jié)轉(zhuǎn)的對吧?
你要是想要有余額可以不結(jié)轉(zhuǎn)的。