您好!你確定差額的就是這個嗎?你是小規(guī)模還是一般納稅人
1.請問今年3月份有增值稅稅控系統(tǒng)維護費280元,在帳上已經做了會計分錄: 借:管理費用-辦公費280 貸:銀行存款280 稅額增值稅申報還沒有抵減這280,但是也做了抵減分錄 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款280 貸:管理費用 280 請問這樣會計處理合理嗎? 2.這280元的維護費,在3月增值稅申報時沒有在附表四稅額抵減情況表中填寫,那么現在申報6月增值稅時可以在附表四中補填上稅額抵減本期發(fā)生額280嗎?
老師 我資產負債表中的應交稅金的期末數為負數。稅控盤的做了 分錄 借 應交稅金 - 增值稅 280元 貸 管理費用 -辦公費280元 但是稅務系統(tǒng)報增值 稅時 沒在系統(tǒng)報上去 280元的減免這個增值 稅 是不是就影響了這個數導致為負數了。那沒得挽回了 怎么調這個憑證
老師 稅控年費280元的 款付了 但還沒有抵扣 分別請教下 只扣了280 只要借管理費用280 貸銀行存款 借應交稅金應交增值稅減免稅款 貸管理費用(負數)后面一筆分錄是等抵扣了再做 還是 扣費的時候就一起做
老師想問一下,資產負債表上面增值稅稅金,每月都是用其他公司開票,我公司在用現金支付增值稅金,計提得時候 借:應交稅費_應交增值稅_已繳稅金 貸:微信 到現在為止導致資產負債表上出現增值稅金列,出現了38來萬的負數,這個負數有沒有稅務風險,需要把數據調整回來嗎?調整的話,怎么調賬。,怎么計提才能讓資產負債表增值稅稅金列沒有負數了
第五題到底是對還是錯
北京朝陽區(qū)首次出口退稅,稅務局會上門核查嗎?執(zhí)照注冊地址是否要求跟實際辦公地址一致
注冊碼不知道,忘了,不知道
您好老師,溫馨家園有職康站,肢體康復,溫馨家園,智力康復4個項目,怎么分別做賬?殘聯要求分別做賬,要求負債表也要分開,溫馨家園是一個單位,之前所有項目都在一個賬套里,怎么分出4套賬來?
怎么界定臨時工,臨時工的工資應該怎么發(fā),需要扣個稅嗎?
轉賬的工資發(fā)放表用員工簽字嗎
老師,我們公司有個員工因為懷孕提出了停薪留職,然后因為之前她是在我們的聯合實驗室工作,合同簽的是聯合實驗室的,實際為我們公司工作,現在合同也到期了,她的社保是想著在我們公司繳納,她個人全額承擔費用,然后我們目前也沒有跟她簽勞動合同,請問這個要怎么處理
民辦非企業(yè)3月份開始有銀行流水,6月份開通稅務,沒記賬,可以把以前月份的銀行流水都記在8月份嗎
上季申報的未開票金額不對,怎么辦
圖一圖二是題目和問題,圖三是答案,不明白答案中圈起來那500是哪個數,啥意思?還需要確認下另外那兩個紅筆批注的意思對不對
是小規(guī)模 差額是這個
你好!你現在不抵扣,直接紅字沖減這個憑證就好了