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老師想問一下,資產負債表上面增值稅稅金,每月都是用其他公司開票,我公司在用現(xiàn)金支付增值稅金,計提得時候 借:應交稅費_應交增值稅_已繳稅金 貸:微信 到現(xiàn)在為止導致資產負債表上出現(xiàn)增值稅金列,出現(xiàn)了38來萬的負數,這個負數有沒有稅務風險,需要把數據調整回來嗎?調整的話,怎么調賬。,怎么計提才能讓資產負債表增值稅稅金列沒有負數了

2023-12-27 22:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-12-27 22:27

您好 請問是人家單位開給自己單位的發(fā)票么? 自己單位有沒有開具發(fā)票出去把增值稅進項抵扣掉

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快賬用戶9393 追問 2023-12-27 22:29

老師是用別人家公司給客戶開的發(fā)票。我們公司用微信支付的增值稅稅金,

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快賬用戶9393 追問 2023-12-27 22:30

之前計提是 借:應交稅費_應交增值稅_已繳稅金 貸:微信 導致資產負債表增值稅稅金行列出現(xiàn)了很大的負數,

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齊紅老師 解答 2023-12-27 22:31

就是您單位提供了業(yè)務 但是發(fā)票是其他單位開具的發(fā)票給客戶 對嗎

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快賬用戶9393 追問 2023-12-27 22:32

我想問問有什么辦法可以決絕負數嗎?數量金額太大,一直是用別人家公司給客戶開票,我們用微信,在支付增值稅稅金

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齊紅老師 解答 2023-12-27 22:32

請問**是單位名下的嗎?

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快賬用戶9393 追問 2023-12-27 22:33

不是,簽合同是用別人家公司簽的,所以需要別人家公司給客戶開票

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快賬用戶9393 追問 2023-12-27 22:34

就是您單位提供了業(yè)務 但是發(fā)票是其他單位開具的發(fā)票給客戶 對嗎 對的老師

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快賬用戶9393 追問 2023-12-27 22:35

之前計提是 借:應交稅費_應交增值稅_已繳稅金 貸:微信 導致資產負債表增值稅稅金行列出現(xiàn)了很大的負數, 老師這個怎么決絕。

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齊紅老師 解答 2023-12-27 22:59

購買發(fā)票支付的 借:管理費用 貸:應交稅費_應交增值稅_已繳稅金 這個支付稅金請人家單位代開發(fā)票是不允許的哈

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快賬用戶9393 追問 2023-12-28 07:07

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-12-28 07:23

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

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您好 請問是人家單位開給自己單位的發(fā)票么? 自己單位有沒有開具發(fā)票出去把增值稅進項抵扣掉
2023-12-27
具體問題是什么呀,同學
2023-12-27
你交稅做借未交增值稅,貸銀行,銷項稅額和進項稅額都沒有做,也沒有結轉嗎,?
2021-01-26
您好!你確定差額的就是這個嗎?你是小規(guī)模還是一般納稅人
2021-12-13
你好,你這個具體是啥稅金可以說下嗎
2021-05-13
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