您好,可以的,這個(gè)不影響的
5月公司購(gòu)買了瓷磚用來(lái)裝修 沒(méi)有長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,只有待攤費(fèi)用,那可以用預(yù)付賬款代替嗎?做以下分錄 借 預(yù)付賬款-某某公司 貸 銀行存款 7月開(kāi)始攤銷 借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸 預(yù)付賬款-某某公司 這樣整體的分錄行嗎? 麻煩幫我看下并且修正下
平時(shí)都掛應(yīng)付賬款,沒(méi)有掛預(yù)付賬款的 那現(xiàn)在待攤的掛到預(yù)付賬款,應(yīng)付預(yù)付都在使用,這樣可以嗎?
一般準(zhǔn)則, 21年11和12月有筆賬每個(gè)月攤銷費(fèi)用分錄是: 11月借:管理費(fèi)用 8333 貸:應(yīng)付賬款 8333 12月攤銷,借:管理費(fèi)用 8333 貸:應(yīng)付賬款 8333 我11月和12月分錄寫錯(cuò)了:借 管理費(fèi)用 8333 貸 預(yù)付賬款8333 22年該怎樣調(diào)整?錯(cuò)賬有啥影響嗎?
老師,預(yù)付賬款的借方可以直接轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款的借方對(duì)嗎?預(yù)付賬款的借方可以營(yíng)業(yè)外支出沖銷,貸當(dāng)用營(yíng)業(yè)外收入沖銷對(duì)嗎?
老師現(xiàn)在我們沒(méi)有設(shè)預(yù)付賬款,購(gòu)買的預(yù)付卡。我做成 借:應(yīng)付賬款-預(yù)付卡 貸:銀行存款 使用時(shí) 借:銷售費(fèi)用-招待費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款-預(yù)付卡 做成這樣可以嗎?
老板名下有兩家不同行業(yè)和業(yè)務(wù)的公司,公司之間產(chǎn)生正常的業(yè)務(wù),是可以正常做賬報(bào)稅的嗎?不違法違規(guī)吧?
老師您好,公司因?yàn)闃I(yè)務(wù)地原因要和別的公司相互送貨,之前是老板的親戚全權(quán)處理,現(xiàn)在換人了,把登賬業(yè)務(wù)給我,我的賬還要發(fā)給那個(gè)人再由他去和對(duì)方對(duì)賬,這個(gè)分工合理嗎
有哪位老師知道,簽合同的試用期是多長(zhǎng)?法定的
計(jì)提每月工資計(jì)入管理費(fèi)用包括實(shí)發(fā)工資,代繳個(gè)稅,個(gè)人繳納的社保,填報(bào)匯繳清算時(shí)管理費(fèi)用職工薪酬該怎么填
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷項(xiàng)稅額14545.49,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅,有以前的留底稅額5466.15,這個(gè)賬務(wù)處理對(duì)嗎?電子稅務(wù)局應(yīng)交稅費(fèi)是9079.34,我這個(gè)賬面上未交增值稅稅余額還是14545.49,怎么辦
老師,我們有個(gè)公司注銷了,但是有筆500元的貨款沒(méi)有給客戶開(kāi)票,現(xiàn)在要求我們用公司賬戶退款,但是注銷了,有沒(méi)有好的解決辦法
請(qǐng)問(wèn)社保公司全買,個(gè)人部分怎么做賬
有哪位老師知道,跟員工簽兩次固定合同以后,再簽合同就必須是長(zhǎng)期合同嗎?
貿(mào)易公司 貨物買單出口 出了事 受影響的是我這邊還是第三方代買單公司?
老師您好,廣東的總公司有法律糾紛,影響新疆分公司的業(yè)務(wù)嗎,此分公司剛成立一年