同學(xué),你好,可以預(yù)付賬款
老師,請問一下房子專修,一萬老板私人卡付款,一萬對公付款,不同月份的,然后這個流水的分錄,還有收到發(fā)票的分錄是怎樣的吖? 這個我不是很明白! 借預(yù)付 貸銀行 其他應(yīng)付款 個人 借長攤 貸預(yù)付 借管理費用 貸長攤 是不是可以法人代付款的 借預(yù)付賬款 貸其他應(yīng)付款 公戶付款的 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票 借管理費用 其他應(yīng)付款 貸預(yù)付賬款
5月公司購買了瓷磚用來裝修 沒有長期待攤費用,只有待攤費用,那可以用預(yù)付賬款代替嗎?做以下分錄 借 預(yù)付賬款-某某公司 貸 銀行存款 7月開始攤銷 借 管理費用-辦公費 貸 預(yù)付賬款-某某公司 這樣整體的分錄行嗎? 麻煩幫我看下并且修正下
二月份支付了今年一整年的房租,金額529000,對方發(fā)票年底才會開過來。 所以我入賬的時候, 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 然后攤銷一、二月的租金, 借:管理費用-租金 貸:長期待攤費用-租金 等后期發(fā)票到了,再沖預(yù)付 借:長期待攤費用-租金 貸:預(yù)付賬款 麻煩問一下老師這樣操作寫分錄可以么? 這樣操作后,發(fā)票沒到的話,長期待攤費用就是在貸方,填寫資產(chǎn)負債表的時候改如何填寫
老師,水電氣費預(yù)存進去,每個月的發(fā)票是根據(jù)實際用的數(shù)量開票,怎么做賬呢?預(yù)存時:借:預(yù)付賬款 借:銀行存款, 收到發(fā)票時:借:長期待攤費用-開辦費 貸:預(yù)付賬款(我公司在籌備階段),老師幫我看一下這樣做對嗎
請問老師 2021 2022 2023 年有好幾個月的房租費沒有攤銷,發(fā)票之前開完了,現(xiàn)在應(yīng)該做賬? 借:預(yù)付賬款 -某公司 貸:銀行存款 攤銷時候 借:管理費用-房租費 貸:預(yù)付賬款 -某公司 貸:預(yù)付賬款 -某公司,這個科目現(xiàn)在還掛著,我這個月能一次性攤銷嗎 金額有點大9w一個月。 50多萬-80w沒攤銷完
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
第一:5月購買的,6月已經(jīng)裝修好了,7月開始攤銷可以嗎?攤銷到時候 錄入管理費用--辦公費行嗎? 第二:購瓷磚是股東私下支付的,公司有轉(zhuǎn)款給股東個人 當時做的的分錄是 借 其他應(yīng)收--某某 貸 銀行存款 購買瓷磚了 分錄做的是 借 預(yù)付賬款--某某公司 貸 其他應(yīng)收--某某 行嗎? 第三:分攤的時候 貸 預(yù)付賬款 對吧
借管理費用-裝修費,貸預(yù)付賬款, 前面都沒有問題,只是明細是裝修,不是辦公費
購買的瓷磚,分攤的時候全部入裝修費嗎?
同學(xué),你好,對的,你是裝修上使用的,所以放裝修費里
5月購買的,6月已經(jīng)裝修好了,7月開始攤銷可以嗎?
同學(xué)你好,這個是可以的
整體分錄 5月購買的 借 預(yù)付賬款-某某公司 貸 其他應(yīng)收款--股東(股東私下支付的,公司有轉(zhuǎn)款給股東個人 當時做的的分錄是 借 其他應(yīng)收--某某 貸 銀行存款) 6月已經(jīng)裝修好了,7月開始攤銷(攤銷三年) 錄入 借 管理費用--裝修費 貸 預(yù)付賬款
同學(xué),你好,這個沒有問題
這個必須分三年攤銷嗎?這樣子是不是瓷磚費用分批的入費用了
同學(xué),你好,一般來講,主要看你裝修以后,這個能保持多久就分攤多久,如你是租的房子,就是你的租賃期,所以如果預(yù)計是三年使用,也可以直接三年,這個自己預(yù)計就行
購買瓷磚的費用,后期金額都攤銷完了之后就不用再做什么分錄了吧
同學(xué),你好,不做分錄了
購買了辦公家具 借 固定資產(chǎn) 貸 銀行存款 后期攤銷 借 管理費用--折舊費 貸 累計折舊 前面借固定資產(chǎn)的金額還會一直掛著嗎?還是會因為累計折舊這個科目而平掉
累計折舊是固定資產(chǎn)的備抵科目,所以兩個科目是同時存在的
那這兩個科目上的金額一直掛著?