您好,支付工資分錄 借:專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
公司收到財(cái)政撥付專(zhuān)項(xiàng)款150萬(wàn)用于薪資及運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)。借:銀行存款150萬(wàn) 貸:專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款150萬(wàn)。之后支付工資及管理費(fèi)用的分錄?
老師,專(zhuān)項(xiàng)資金未收到項(xiàng)目已完成后撥款 支付 借管理費(fèi)用 貸銀行存款 完成項(xiàng)目 借應(yīng)付賬款 貸專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 收到專(zhuān)項(xiàng)資金 借銀行存款 貸應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金 借專(zhuān)項(xiàng)資金 貸營(yíng)業(yè)外收入
老師,以下分錄您幫我檢查一下,是不是對(duì)的呢? 6月1日,收到政府專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 借:銀行存款 20萬(wàn) 貸:專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款—某某項(xiàng)目 20萬(wàn) 6月1日收到貨款發(fā)票 借:在建工程—項(xiàng)目 20萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款—供應(yīng)商 20萬(wàn) 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—供應(yīng)商 20萬(wàn) 貸:銀行存款 20萬(wàn) 6月22日收到政府專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 借:銀行存款25萬(wàn) 貸:專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款—項(xiàng)目25萬(wàn) 6月24收到貨款發(fā)票 借:在建工程25萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款—供應(yīng)商25萬(wàn) 6月30日支付貨款 借:應(yīng)付賬款—供應(yīng)商227500 貸:銀行存款227500 6月30日完工驗(yàn)收,在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)45萬(wàn) 貸:在建工程45萬(wàn) 關(guān)于“專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款”科目的結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)到“營(yíng)業(yè)外收入”嗎?貨款還有22500元是保證金,1年后支付,此筆款項(xiàng)該怎么體現(xiàn)呢
事業(yè)單位12月收到財(cái)政實(shí)體資金核撥款項(xiàng)170萬(wàn)元,150萬(wàn)元用于基本支出12月工資,20萬(wàn)元預(yù)撥下年項(xiàng)目支出維修費(fèi),收到款項(xiàng)后付12月份工資的會(huì)計(jì)分錄和預(yù)算會(huì)計(jì)分錄
國(guó)企單位之前都是正常運(yùn)營(yíng)自負(fù)盈虧,近幾年上級(jí)不讓有大量業(yè)務(wù),只有有零星收入,目前為了維持公司正常運(yùn)轉(zhuǎn),上級(jí)財(cái)政年初撥款維持公司運(yùn)營(yíng),年末花不完的撥款上交,分錄如何做? 實(shí)際收到專(zhuān)項(xiàng)撥款時(shí) 借:銀行存款 貸:專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目 撥款使用時(shí) 借成本或者費(fèi)用 等科目 貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款/應(yīng)付賬款 同時(shí) 借:專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目 貸:資本公積—撥款轉(zhuǎn)入 未形成資產(chǎn)需核銷(xiāo)的部分,報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后 借:專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目 貸:管理費(fèi)用 撥款項(xiàng)目完成后,如有撥款結(jié)余需上交的 借:專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目 貸:銀行存款 2023-05-19 15:02 為什么要沖減管理費(fèi)用? 沖減管理費(fèi)用哪個(gè)明細(xì)科目? 未讀2023-05-19 15:06:56 未形成資產(chǎn)需核銷(xiāo)的是什么?我不太理解
老師請(qǐng)問(wèn)甲方回款,不回給乙方,直接由甲方代付給乙方的材料商和人工費(fèi),請(qǐng)問(wèn)丙的收據(jù)怎么開(kāi)?
甲乙簽訂合同,甲方代乙方付給丙方,請(qǐng)問(wèn)收據(jù)怎么寫(xiě)?丙開(kāi)給甲還是乙方?
老師,我們沒(méi)有機(jī)器工時(shí),也統(tǒng)計(jì)不了每個(gè)產(chǎn)品的工時(shí),制造費(fèi)用和期間費(fèi)用該怎么分配???
老師你好,公司想接機(jī)加工的活兒,營(yíng)業(yè)執(zhí)照需要怎么增項(xiàng)呢?
老師印花稅假如200萬(wàn)少報(bào)了100萬(wàn),更正申報(bào)修改補(bǔ)報(bào)100萬(wàn),還是修改成200萬(wàn)
當(dāng)年離職人員,2025年社保調(diào)整基數(shù)調(diào)整不了對(duì)嗎?
買(mǎi)材料本身單價(jià)含三個(gè)點(diǎn)稅,如果對(duì)方開(kāi) 13個(gè)點(diǎn)差額是要貼幾個(gè)點(diǎn)
請(qǐng)問(wèn)老師、我想注冊(cè)一個(gè)建筑施工和建筑材料銷(xiāo)售的公司、需要準(zhǔn)備什么材料?
郭老師接,當(dāng)時(shí)申報(bào)教育費(fèi)附加沒(méi)有勾選優(yōu)惠政策,多繳了稅,扣稅做的是借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款,現(xiàn)在退回來(lái)了,怎么做賬,沒(méi)有計(jì)提過(guò)稅金及附加
老板的房屋用于公司無(wú)償使用,公司只要交水電費(fèi)就可以了,那公司還要做房屋租賃的賬務(wù)處理嗎
就這個(gè)專(zhuān)項(xiàng)款是2021年整年的薪資及運(yùn)營(yíng)費(fèi)用,但是12月底才發(fā)放的,之前的都用的是2020的費(fèi)用,是不是之前的費(fèi)用都需要抵消專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款?
是的,之前的費(fèi)用都需要抵消專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款
是不是這樣做分錄?全部結(jié)轉(zhuǎn)?
每個(gè)月的期間費(fèi)用有做結(jié)轉(zhuǎn)嗎
就結(jié)轉(zhuǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金:借:專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 貸:管理費(fèi)用 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 這樣對(duì)嗎?
您好,您的理解很正確,是這樣的。
那今年的期間費(fèi)用在科目余額表里就沒(méi)有體現(xiàn)對(duì)吧
是的,都由專(zhuān)項(xiàng)資金支付
好的,謝謝老師
不用客氣,希望能幫到您,祝您工作愉快!麻煩您五星好評(píng),非常感謝