您好,支付工資分錄 借:專項應(yīng)付款 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款

公司收到財政撥付專項款150萬用于薪資及運營經(jīng)費。借:銀行存款150萬 貸:專項應(yīng)付款150萬。之后支付工資及管理費用的分錄?
老師,專項資金未收到項目已完成后撥款 支付 借管理費用 貸銀行存款 完成項目 借應(yīng)付賬款 貸專項應(yīng)付款 收到專項資金 借銀行存款 貸應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)專項資金 借專項資金 貸營業(yè)外收入
老師,以下分錄您幫我檢查一下,是不是對的呢? 6月1日,收到政府專項扶貧資金 借:銀行存款 20萬 貸:專項應(yīng)付款—某某項目 20萬 6月1日收到貨款發(fā)票 借:在建工程—項目 20萬 貸:應(yīng)付賬款—供應(yīng)商 20萬 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—供應(yīng)商 20萬 貸:銀行存款 20萬 6月22日收到政府專項扶貧資金 借:銀行存款25萬 貸:專項應(yīng)付款—項目25萬 6月24收到貨款發(fā)票 借:在建工程25萬 貸:應(yīng)付賬款—供應(yīng)商25萬 6月30日支付貨款 借:應(yīng)付賬款—供應(yīng)商227500 貸:銀行存款227500 6月30日完工驗收,在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)45萬 貸:在建工程45萬 關(guān)于“專項應(yīng)付款”科目的結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)到“營業(yè)外收入”嗎?貨款還有22500元是保證金,1年后支付,此筆款項該怎么體現(xiàn)呢
事業(yè)單位12月收到財政實體資金核撥款項170萬元,150萬元用于基本支出12月工資,20萬元預(yù)撥下年項目支出維修費,收到款項后付12月份工資的會計分錄和預(yù)算會計分錄
國企單位之前都是正常運營自負(fù)盈虧,近幾年上級不讓有大量業(yè)務(wù),只有有零星收入,目前為了維持公司正常運轉(zhuǎn),上級財政年初撥款維持公司運營,年末花不完的撥款上交,分錄如何做? 實際收到專項撥款時 借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款—**項目 撥款使用時 借成本或者費用 等科目 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款/應(yīng)付賬款 同時 借:專項應(yīng)付款—**項目 貸:資本公積—撥款轉(zhuǎn)入 未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報經(jīng)批準(zhǔn)后 借:專項應(yīng)付款—**項目 貸:管理費用 撥款項目完成后,如有撥款結(jié)余需上交的 借:專項應(yīng)付款—**項目 貸:銀行存款 2023-05-19 15:02 為什么要沖減管理費用? 沖減管理費用哪個明細(xì)科目? 未讀2023-05-19 15:06:56 未形成資產(chǎn)需核銷的是什么?我不太理解
公戶里有幾百塊錢被法院扣了,備注寫法院執(zhí)行款,計入營業(yè)外支出了,這筆錢匯算清繳需要調(diào)增回來嗎
老師,個體工商戶一個季度能開多少發(fā)票,免稅的?
老師?,請問現(xiàn)在做代賬這塊,是不是客戶拖欠款非常嚴(yán)重?
老師,你好。想請教一下,稅局看企業(yè)是盈利還是虧損是怎樣查看的呢?
請問老師收到這條信息是什么意思呀?【中國稅務(wù)】尊敬的納稅人:您好!按照《關(guān)于權(quán)益性投資經(jīng)營所得個人所得稅征收管理的公告》(財政部 稅務(wù)總局公告2021年第41號),持有股權(quán)、股票、合伙企業(yè)財產(chǎn)份額等權(quán)益性投資的個人獨資企業(yè)、合伙企業(yè),應(yīng)自持有上述權(quán)益性投資之日起30日內(nèi),主動向稅務(wù)機關(guān)報送持有權(quán)益性投資的情況。若企業(yè)曾經(jīng)或現(xiàn)仍持有權(quán)益性投資,請盡快通過自然人電子稅務(wù)局web端/扣繳端報送。
老師,我們跟客戶簽購銷合同,假如單臺物品價格是5000元,我們就按5000元簽合同,發(fā)票也按5000元開,但因為現(xiàn)在搞活動,一臺要退1000元給他們,請問我們是先按5000元做收入嗎?那退給他們的1000元怎么處理?
我合同簽好了,我發(fā)票次月開是沒關(guān)系的呀
老師您好,如果發(fā)現(xiàn)小規(guī)模納稅人專票收入填多了,多交稅了,也不想退稅,也不想觸碰風(fēng)險,應(yīng)如何調(diào)申報表。
11 月本年累計下開始12月需要寫期初余額嗎
老師,你說掛靠方不需要給被掛靠方開發(fā)票,那誰來開呢,怎么操作?我們是跟被掛靠方簽了個內(nèi)部承包協(xié)議的,要承擔(dān)9個點增值稅和0.8%的管理費,我們或供應(yīng)商提供專票給被掛靠方,到后期這個專票稅額我們開票給他們,他們再退給我們的。現(xiàn)在被掛靠方都是見票,見合同才付款給我們的,不開票無合同不付款。我們開3個點簡易計稅專票給他們,他們也抵不了稅吧。
就這個專項款是2021年整年的薪資及運營費用,但是12月底才發(fā)放的,之前的都用的是2020的費用,是不是之前的費用都需要抵消專項應(yīng)付款?
是的,之前的費用都需要抵消專項應(yīng)付款
是不是這樣做分錄?全部結(jié)轉(zhuǎn)?
每個月的期間費用有做結(jié)轉(zhuǎn)嗎
就結(jié)轉(zhuǎn)專項資金:借:專項應(yīng)付款 貸:管理費用 貸:財務(wù)費用 貸:應(yīng)交稅費-個人所得稅 這樣對嗎?
您好,您的理解很正確,是這樣的。
那今年的期間費用在科目余額表里就沒有體現(xiàn)對吧
是的,都由專項資金支付
好的,謝謝老師
不用客氣,希望能幫到您,祝您工作愉快!麻煩您五星好評,非常感謝