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我們公司第三季度企業(yè)所得稅因?yàn)樯賵?bào)了,導(dǎo)致補(bǔ)交并有18.84的滯納金,我分錄做的以前年度損益調(diào)整科目,第四季度結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了,現(xiàn)在報(bào)稅的話,不平了,這個(gè)要怎么處理,報(bào)表項(xiàng)目怎么填列

2022-01-03 16:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-03 16:41

你好,不對(duì)的,直接做到 借所得稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 不用以前年度損益調(diào)整科目

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快賬用戶1331 追問(wèn) 2022-01-03 16:42

好的老師,我修改一下

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快賬用戶1331 追問(wèn) 2022-01-03 16:43

那滯納金18.84走營(yíng)業(yè)外支出,計(jì)算應(yīng)交企業(yè)所得稅的時(shí)候還算上18.84嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-03 16:46

是的,要算計(jì)去的這個(gè)滯納金

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你好,不對(duì)的,直接做到 借所得稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 不用以前年度損益調(diào)整科目
2022-01-03
是不一樣,這個(gè)不需要處理,你非得調(diào)就是調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù),調(diào)增應(yīng)交稅費(fèi)年初數(shù),和調(diào)減未分配利潤(rùn)年初數(shù)
2020-12-23
補(bǔ)提時(shí): 借:調(diào)整以前年度損益 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 交稅時(shí): 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款等 同時(shí):借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:調(diào)整以前年度損益 已經(jīng)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)負(fù)債表里面去了
2023-04-16
同學(xué)你好 多交的稅申請(qǐng)退回
2021-07-06
你好同學(xué),手工修一下憑證同學(xué)
2021-01-26
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