同學你好,如果加上這個數(shù)據(jù)能對上,就代表勾稽關(guān)系是對的,不用去管它,由所有者權(quán)益變動表體現(xiàn)出來即可,或者把補交的企業(yè)所得稅,記入今年的所得稅中,也是可以的。
老師好! 我們公司補交了去年的企業(yè)所得稅,需要調(diào)整以前年度損益,但是科目里和利潤表沒這個科目,我就直接用了未分配利潤。結(jié)果導致資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系不對,現(xiàn)在應該怎么處理?謝謝!
所得稅匯算,因為沒有以前年度損益調(diào)整科目,直接,借,利潤分配-未分配利潤,貸,應交稅費-企業(yè)所得稅,但是影響了資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系,這個問題大不大
匯算清繳時用了以前年度損益調(diào)整科目,公司補交了稅款,導致資產(chǎn)負債表和利潤表中勾稽關(guān)系不正確,利潤表中未體現(xiàn)所交稅款?如何更正?當時補交企業(yè)所得稅的帳務處理是借以前年度損益調(diào)整 貨應交稅費一應交所得稅,然后結(jié)轉(zhuǎn)做的是借利潤分配一未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
老師,你好,請問我今年用著以前年度損益調(diào)整科目,當月就結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤了,后面每月的報表就資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系就不等了,現(xiàn)在年末應該怎樣處理呢
老師您好,2023年12月份有以前年度損益調(diào)整科目,結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤了,現(xiàn)在出報表發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表中未分配利潤和利潤表中的凈利潤勾稽關(guān)系不對,這個應該怎么處理啊?
公司前年申請下來的一筆貸款沒有入賬,現(xiàn)在還可以入賬嗎?
公司注銷掉了,通知甲方付款方,把剩余貨款轉(zhuǎn)到個人名下,怎么寫證明
老師,中途建賬比如只有出納其他應收款1000就其他應收款錄入1000,未分配利潤貸方錄入1000嗎?這樣對嗎
老師好,我們公司銷售設(shè)備后期供試劑,我們進價設(shè)備10萬,該設(shè)備賣給另一個公司5萬,但是后期該設(shè)備需要的耗材我們是有一點點利潤的,這種情況稅務是認可的吧?
老師,我之前當月租金水電費出上月的數(shù)據(jù),現(xiàn)在老板要求當月出當月,水電4月掛其他應付,現(xiàn)在我3月的水電做了4月的制造費用,現(xiàn)在該怎樣處理
老師,供應商寫到付,本來是她付的,現(xiàn)在成我付,然后供應商直接轉(zhuǎn)錢給我,我怎么給回公司呢,我要寫什么單
合伙人2021年-2023年分紅一共5萬,24年結(jié)算,應該怎么記賬憑證
老師,公司注冊資本減資公示了,工商變更到第三步的時候提示:注冊資本和股東認繳之和必須相等!也沒有地方修改這是怎么回事?我們公司注冊資本100萬,沒有實繳。
融資租賃資產(chǎn)折舊填到匯算報表資產(chǎn)折舊表那列
你好老師清理的固定資產(chǎn)要填在匯算清繳哪個表上
老師你好!能把詳細的分錄寫出來嗎?感謝!
同學你好,補交企業(yè)所得稅時,記入今年的所得稅中,借:所得稅費用,貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅,同時,借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅,貸:銀行存款。