同學(xué)你好
是的
做了跨年調(diào)整就會不一致
老師,你好。請問2019年的賬務(wù)中用到了“以前年度損益調(diào)整”這個科目,然后資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系就對不上,就是利潤表的凈利潤就不等于資產(chǎn)負債表的“期末-期初”,這個應(yīng)該怎么處理呢
我11月用了以前年度損益調(diào)整科目,結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配--未分配利潤,資產(chǎn)負債表跟利潤表勾稽關(guān)系不對,差額就是調(diào)整金額,要怎么調(diào)整,12月份申報年度財報有沒有影響
老師,你好,請問我今年用著以前年度損益調(diào)整科目,當(dāng)月就結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤了,后面每月的報表就資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系就不等了,現(xiàn)在年末應(yīng)該怎樣處理呢
老師您好,2023年12月份有以前年度損益調(diào)整科目,結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤了,現(xiàn)在出報表發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表中未分配利潤和利潤表中的凈利潤勾稽關(guān)系不對,這個應(yīng)該怎么處理啊?
#提問#老師為什么用了以前年度損益調(diào)整后,同時也結(jié)轉(zhuǎn)到了未分配利潤科目,資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系就不對了,總是差以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整的這部分數(shù)據(jù)
免抵退稅,公司當(dāng)月進項做增值稅進項勾選嗎
老師,公司電梯折舊幾年
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老師,甲公司的債權(quán)、債務(wù)全部轉(zhuǎn)給乙公司,甲、乙公司的賬務(wù)分別怎么處理?
那年末需要處理不呢
同學(xué)你好
這個不需要處理的
那2023年的報表是會一致嗎還是
同學(xué)你好
這個要一致的
那怎么一致呢,2022年的財報是不一致的,2023年又是一致的,這個要怎么操作
同學(xué)你好
有跨年調(diào)整之后不一致也正常
是我表述不清楚嗎,2022年因為2021年的原因做了調(diào)整,導(dǎo)致2022年資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽不等,現(xiàn)在2023年了,2023年的報表如果資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系相等的話,請問這個要怎么操作,還是說因為2022年不等,之后的每一年都不會不等
因為有跨年調(diào)整所以會一直不相等