你好? 這個(gè)不需要處理的哈 有匯算調(diào)整是會(huì)對(duì)不上的哈?
我11月用了以前年度損益調(diào)整科目,結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn),資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不對(duì),差額就是調(diào)整金額,要怎么調(diào)整,12月份申報(bào)年度財(cái)報(bào)有沒有影響
老師,你好,請(qǐng)問我今年用著以前年度損益調(diào)整科目,當(dāng)月就結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)了,后面每月的報(bào)表就資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系就不等了,現(xiàn)在年末應(yīng)該怎樣處理呢
老師您好,2023年12月份有以前年度損益調(diào)整科目,結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤(rùn)了,現(xiàn)在出報(bào)表發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)勾稽關(guān)系不對(duì),這個(gè)應(yīng)該怎么處理???
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系,利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)不等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)年末減年初,我有個(gè)分錄好像做錯(cuò)了,以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了,應(yīng)該轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)對(duì)嗎老師
內(nèi)賬,原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個(gè)差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計(jì)入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評(píng)標(biāo)專家給我們?cè)u(píng)標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方需要開增值稅,可是對(duì)方一年才能開具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對(duì)方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
請(qǐng)問老師,商貿(mào)企業(yè),貨賣出去了,但是供應(yīng)商的票沒開過來,我這個(gè)月怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?。?/p>
每個(gè)月記賬憑證有好幾百號(hào)。打印紙質(zhì)出來需要幾百頁,請(qǐng)問現(xiàn)在可否保存excel文檔的,不打印紙檔的?
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,運(yùn)輸途中發(fā)生一件脫冷酸奶,報(bào)廢,進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出嗎?如何做會(huì)計(jì)分錄
明白了,謝謝您
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