按發(fā)票確認(rèn)收入,未開票收入也要申報(bào)
小規(guī)模納稅人,外賬,有KTV/賓館,在確認(rèn)收入的時(shí)候要怎么做賬比較好
老師好,企業(yè)在小規(guī)模時(shí)候銷售的,現(xiàn)在轉(zhuǎn)一般納稅人后開票,收入怎么確認(rèn)
核定征收的個(gè)體戶賓館現(xiàn)在改成可以開具專票的小規(guī)模納稅人,賬要怎么建?
小規(guī)模納稅人在確認(rèn)無票收入的時(shí)候要做相應(yīng)的銷項(xiàng)稅額嗎
小規(guī)模企業(yè) 季度已超30萬銷售額 當(dāng)時(shí)確認(rèn)收入的時(shí)候 沒有做銷項(xiàng)稅額 金額直接做收入了 現(xiàn)在要繳納的增值稅 要怎么做賬?
這里股票的發(fā)行費(fèi),為何計(jì)入成本,方老師講股票的發(fā)行費(fèi)很獨(dú)立,沖減資本公積。第三張是方寧老師的教案
同樣都是現(xiàn)金捐贈(zèng),為何一個(gè)確認(rèn)捐贈(zèng)收入,一個(gè)不能確認(rèn)捐贈(zèng)收入?
麻煩老師看一下,第三題的第三小問,我算出來始終等于5,答案給的20,麻煩老師解答一下!
老師!怎么判斷哪個(gè)方案適合誰?
你好老師,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,和應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出余額,怎么對(duì)沖掉呢
老板嫌未分配利潤(rùn)太多,怎么做能在不少交企業(yè)所得稅的情況下減少未分配利潤(rùn)
老師,發(fā)票到貨沒到怎么入賬?
老師可以給我講解下這個(gè)第四題嗎?
用來勾選出口退稅的,不小心勾成進(jìn)項(xiàng)抵扣了,次月才發(fā)現(xiàn)怎么辦
老師麻煩咨詢一下小規(guī)模納稅人出口了開的是商業(yè)形式發(fā)票會(huì)計(jì)需要做收入嗎
借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)-開票/-未開票 還是 借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)-KTV收入/-賓館收入 哪個(gè)比較好?
你好,使用第二個(gè) 借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)-KTV收入/-賓館收入 未開票收入,你可以單獨(dú)分一個(gè):主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開票收入