貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
老師,小規(guī)模納稅人,季度銷售不超過(guò)30萬(wàn),免增值稅,都是未開票收入,做帳時(shí)分錄要不要做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)?
請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人,按季度申報(bào)增值稅,做賬的時(shí)候按1%價(jià)稅分離確認(rèn)的收入,季度未超過(guò)45萬(wàn),那減免的稅額要什么時(shí)候做賬?4月份申報(bào)后做賬還是1到3月確認(rèn)收入的時(shí)候一起做了?
小規(guī)模納稅人 季度申報(bào)增值稅 已超30萬(wàn) 部分發(fā)票開的是invoice發(fā)票 做確認(rèn)收入的時(shí)候有提銷項(xiàng)稅額 但是我提的銷項(xiàng)稅額 和一次性合計(jì)金額在稅務(wù)局申報(bào)的時(shí)候 不一致,不一致的原因是因?yàn)?小數(shù)點(diǎn)問(wèn)題導(dǎo)致的 這個(gè) 我做賬的時(shí)候 需要怎么處理
小規(guī)模公司在中國(guó)境內(nèi)租倉(cāng)庫(kù)為國(guó)外客戶提供倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù) 開的形式發(fā)票 當(dāng)時(shí)確認(rèn)收入的時(shí)候 沒(méi)有做銷項(xiàng)稅額 到季度申報(bào)的時(shí)候 發(fā)現(xiàn)超限額了 要繳納增值稅 想咨詢 繳納的增值稅 要怎么做賬?
小規(guī)模企業(yè) 季度已超30萬(wàn)銷售額 當(dāng)時(shí)確認(rèn)收入的時(shí)候 沒(méi)有做銷項(xiàng)稅額 金額直接做收入了 現(xiàn)在要繳納的增值稅 要怎么做賬?
請(qǐng)問(wèn)一下,拍賣公司跟個(gè)人合作,個(gè)人征集作品給拍賣公司拍賣,傭金劃分分成,由拍賣公司統(tǒng)一收款付款開票,之后買方傭金歸合作方個(gè)人所有,委托方傭金歸拍賣公司所有,圖錄費(fèi)由合作方個(gè)人負(fù)擔(dān),合作方個(gè)人把圖錄費(fèi)轉(zhuǎn)拍賣公司,由拍賣公司在付款給制作圖錄的第三方公司,第三方公司開票給拍賣公司,麻煩請(qǐng)問(wèn)一下1.轉(zhuǎn)給合作方個(gè)人的傭金,個(gè)人應(yīng)該代開什么名稱的發(fā)票給拍賣公司 2.圖錄費(fèi)合作方個(gè)人轉(zhuǎn)給拍賣公司,拍賣公司需要開票嗎,開什么票給個(gè)人
老師原來(lái)的個(gè)體戶現(xiàn)在建賬了,購(gòu)銷是通過(guò)過(guò)現(xiàn)金,現(xiàn)金出現(xiàn)負(fù)數(shù),這個(gè)負(fù)數(shù)放到業(yè)主身上嗎,
企業(yè)支付員工一次性死亡補(bǔ)償金,能在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
老師 UL外匯付款美元1877.08,代扣代繳企業(yè)所得稅和增值的計(jì)稅依是1877.08/0.9*匯率嗎?
請(qǐng)問(wèn),最新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,資產(chǎn)處置損益科目,有變化嗎?
可抵扣暫時(shí)性差異不過(guò)是資產(chǎn)還是負(fù)債,是不是都確認(rèn)為遞延所得稅資產(chǎn)。然后應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,資產(chǎn)跟負(fù)債都是確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債
老師,我想問(wèn)一下,餐飲業(yè)里的一般納稅人,如果蔬菜是從農(nóng)民工手里收回來(lái)的,這個(gè)可以抵稅嗎?
做外貿(mào)公司的股東有風(fēng)險(xiǎn)嗎
你好老師,外貿(mào)公司,有一單實(shí)際出口俄羅斯的貨,對(duì)方從德國(guó)匯過(guò)來(lái)的歐元,去銀行結(jié)匯時(shí)因?yàn)槌隹诙砹_斯屬于管制國(guó)家不給辦理。我們沒(méi)辦法就在合同上修改了收貨地址為德國(guó)。暫時(shí)辦理完結(jié)匯,那后面的報(bào)關(guān)還是按照俄羅斯正常填報(bào)可以嗎
公司是一般納稅人,開票6稅率,不是小微企業(yè),如果開1萬(wàn)發(fā)票,沒(méi)有任何進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。這樣一共要交多少稅