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老師,小規(guī)模納稅人,季度銷(xiāo)售不超過(guò)30萬(wàn),免增值稅,都是未開(kāi)票收入,做帳時(shí)分錄要不要做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)?

2020-10-01 23:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-01 23:33

借:應(yīng)收帳款 貸:應(yīng)交增值稅 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入 借:應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入

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快賬用戶5335 追問(wèn) 2020-10-02 11:43

老師,那這個(gè)免交的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的金額按銷(xiāo)售額的1個(gè)點(diǎn)還是3個(gè)點(diǎn)計(jì)算?

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快賬用戶5335 追問(wèn) 2020-10-02 11:57

老師,培訓(xùn)機(jī)構(gòu)行業(yè),小規(guī)模,季度銷(xiāo)售不超過(guò)30萬(wàn),未開(kāi)票收入,銷(xiāo)售額填在第10欄嗎?

老師,培訓(xùn)機(jī)構(gòu)行業(yè),小規(guī)模,季度銷(xiāo)售不超過(guò)30萬(wàn),未開(kāi)票收入,銷(xiāo)售額填在第10欄嗎?
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齊紅老師 解答 2020-10-02 12:05

免交的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的金額按銷(xiāo)售額的1個(gè)點(diǎn)計(jì)算

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快賬用戶5335 追問(wèn) 2020-10-02 12:11

可以這樣理解,開(kāi)發(fā)票稅額按1%開(kāi),填下面這張表時(shí),第18欄,稅額按3%?

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快賬用戶5335 追問(wèn) 2020-10-02 12:12

就這張表的18欄

就這張表的18欄
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快賬用戶5335 追問(wèn) 2020-10-02 12:33

老師,對(duì)嗎?

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快賬用戶5335 追問(wèn) 2020-10-02 13:22

不是湖北地區(qū),小規(guī)模納稅人開(kāi)增值稅 專用發(fā)票的話,稅額按1個(gè)點(diǎn)開(kāi)?

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齊紅老師 解答 2020-10-02 14:35

你好,你的理解是正確的

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快賬用戶5335 追問(wèn) 2020-10-02 14:48

這個(gè)疫情期間,培訓(xùn)機(jī)構(gòu)企業(yè)免增值稅,如果季度超過(guò)30萬(wàn),免增值稅嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-02 18:04

你好,請(qǐng)參考圖片政策

你好,請(qǐng)參考圖片政策
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快賬用戶5335 追問(wèn) 2020-10-02 20:50

有限責(zé)任公司,是個(gè)人獨(dú)資的,交企業(yè)所得稅嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-02 21:29

有限責(zé)任公司,是個(gè)人獨(dú)資的,交企業(yè)所得稅

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2020-10-01
你好 1. 你小規(guī)模 增值稅沒(méi)有三級(jí)科目的 確認(rèn)收入時(shí)、借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅;貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2.季度超過(guò)30萬(wàn)繳納增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 3.季度不超過(guò)30萬(wàn)免征增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入 這樣做就對(duì)了
2020-09-03
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入
2021-04-25
你好,借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助
2020-08-25
交稅的時(shí)候直接沖減應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額,不用接轉(zhuǎn)
2023-07-12
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