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增值稅都要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面嗎?小規(guī)模季度開票大于30萬,做銷售那筆分錄時,貸方的應交稅費—應交增值稅銷項稅額最后要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面嗎?

2023-07-12 08:40
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-12 08:41

交稅的時候直接沖減應交稅費—應交增值稅銷項稅額,不用接轉(zhuǎn)

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交稅的時候直接沖減應交稅費—應交增值稅銷項稅額,不用接轉(zhuǎn)
2023-07-12
你好,沒錯,就是這么做的。
2022-09-08
同學你好,是的,你的分錄正確。
2022-09-08
你好,第一個分錄可以年末做,也可以月末做。
2020-10-31
我的意思不需要結(jié)轉(zhuǎn),同學,就放在應交增值稅借方,意思你們有留底
2023-01-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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