你好,這個(gè)增值稅不用做的,就是不需要交。

某運(yùn)輸公司為增值稅一般納稅人,從事多種經(jīng)營(yíng)。2019年10月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)在境內(nèi)提供水路運(yùn)輸業(yè)務(wù),取得收入150萬(wàn)元;提供船舶修理業(yè)務(wù),取得收入54萬(wàn)元;提供海員培訓(xùn)服務(wù),取得收入50萬(wàn)元;提供集裝箱倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù),取得收入46萬(wàn)元;提供國(guó)內(nèi)旅游服務(wù),共收取旅游服務(wù)費(fèi)用80萬(wàn)元,其中包括代游客支付給其他單位的住宿、餐飲費(fèi)共計(jì)36萬(wàn)元并取得增值稅普通發(fā)票。(以上收入均為含稅收入)(2)通過鐵路運(yùn)輸進(jìn)口一臺(tái)設(shè)備,以境外邊境口岸價(jià)格條件成交,成交價(jià)格80萬(wàn)元,運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)8000元,關(guān)稅稅率20%。(3)從國(guó)內(nèi)采購(gòu)商品,取得增值稅專用發(fā)票,注明金額20萬(wàn)元,增值稅額2.6萬(wàn)元,支付運(yùn)輸費(fèi)用取得增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)金額6萬(wàn)元,增值稅額0.54萬(wàn)元。(4)月末盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn),因管理不善,從一般納稅人購(gòu)進(jìn)的備件丟失,成本3.6萬(wàn)元(已抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額);從小規(guī)模納稅人購(gòu)進(jìn)的商品丟失,成本0.6萬(wàn)元(購(gòu)進(jìn)時(shí)取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票并抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額)。增值稅稅率:運(yùn)輸服務(wù)9%,修理修配勞務(wù)13%,現(xiàn)代服務(wù)6%,生活服務(wù)6%,購(gòu)進(jìn)和銷售貨物13%,小規(guī)模納稅人征收率3%。當(dāng)月取得的相關(guān)憑
小規(guī)模企業(yè) 做出口倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)或者外包服務(wù)費(fèi)比較多, 9月份法人拿了一張貨物專票過來(lái) 說(shuō)要以賣給員工的形式入賬 目前款以個(gè)人名義轉(zhuǎn)給公司 已收到 我想咨詢以下問題 1、我本月要認(rèn)證抵扣那張發(fā)票嗎? 2、我申報(bào)增值稅的時(shí)候 是直接用來(lái)抵扣銷售出去的銷項(xiàng)稅額嗎 (平價(jià)出去的)
國(guó)內(nèi)小規(guī)模公司 做為客戶提供倉(cāng)庫(kù)服務(wù)費(fèi)業(yè)務(wù)的,有國(guó)內(nèi)國(guó)外客戶,在境內(nèi)倉(cāng)庫(kù)提供的倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)費(fèi),第三季度取得了33萬(wàn)元,其中國(guó)內(nèi)六萬(wàn) 國(guó)外27萬(wàn),國(guó)內(nèi)開了1%的普票,國(guó)外開了invoice發(fā)票(無(wú)顯示稅率)想咨詢以下問題 1、超過了30萬(wàn),按多少銷售額繳納增值稅? 2、開給國(guó)外的invoice發(fā)票 要按多少稅率繳納增值稅?
國(guó)內(nèi)小規(guī)模公司 做為客戶提供倉(cāng)庫(kù)服務(wù)費(fèi)業(yè)務(wù)的,有國(guó)內(nèi)國(guó)外客戶,在境內(nèi)倉(cāng)庫(kù)提供的倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)費(fèi),第三季度取得了33萬(wàn)元,其中國(guó)內(nèi)六萬(wàn) 國(guó)外27萬(wàn),國(guó)內(nèi)開了1%的普票,國(guó)外開了invoice發(fā)票(無(wú)顯示稅率)想咨詢以下問題 1、超過了30萬(wàn),按多少銷售額繳納增值稅? 2、開給國(guó)外的invoice發(fā)票 要按多少稅率繳納增值稅?
小規(guī)模納稅人 季度申報(bào)增值稅 已超30萬(wàn) 部分發(fā)票開的是invoice發(fā)票 做確認(rèn)收入的時(shí)候有提銷項(xiàng)稅額 但是我提的銷項(xiàng)稅額 和一次性合計(jì)金額在稅務(wù)局申報(bào)的時(shí)候 不一致,不一致的原因是因?yàn)?小數(shù)點(diǎn)問題導(dǎo)致的 這個(gè) 我做賬的時(shí)候 需要怎么處理
之前的會(huì)計(jì)的賬務(wù)一直都沒有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績(jī)效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計(jì)金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬(wàn),剩下1363.94-159=1204.94元做了營(yíng)業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(shuō)(我們是簡(jiǎn)易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報(bào)怎么更改
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請(qǐng)注銷,清算時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬(wàn)元,3月31日將其中原值為1000萬(wàn)元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬(wàn)元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬(wàn)元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?

