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小規(guī)模企業(yè) 做出口倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)或者外包服務(wù)費(fèi)比較多, 9月份法人拿了一張貨物專票過(guò)來(lái) 說(shuō)要以賣給員工的形式入賬 目前款以個(gè)人名義轉(zhuǎn)給公司 已收到 我想咨詢以下問(wèn)題 1、我本月要認(rèn)證抵扣那張發(fā)票嗎? 2、我申報(bào)增值稅的時(shí)候 是直接用來(lái)抵扣銷售出去的銷項(xiàng)稅額嗎 (平價(jià)出去的)

2023-10-08 09:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-08 09:16

1.小規(guī)模企業(yè)沒(méi)法認(rèn)證專票呀 2.你是小規(guī)模不是嗎

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快賬用戶2238 追問(wèn) 2023-10-08 09:45

是的 那我那個(gè)專票要怎么處理

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齊紅老師 解答 2023-10-08 09:50

同學(xué)你好 這個(gè)全額計(jì)入成本或者費(fèi)用的

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快賬用戶2238 追問(wèn) 2023-10-08 09:59

另外一個(gè)問(wèn)題 我不是要以內(nèi)銷的形式賣給員工嗎 我現(xiàn)在是沒(méi)有開(kāi)票的 我做賬的時(shí)候 按1%算銷項(xiàng)稅額 是嗎 比如金額1000 分錄就是 借:應(yīng)收賬款1000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入990.1 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額9.9 是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-08 10:02

同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的

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快賬用戶2238 追問(wèn) 2023-10-08 11:31

老師 我現(xiàn)在申報(bào)一般納稅人的增值稅 票開(kāi)了九份出口發(fā)票 因?yàn)榘l(fā)票開(kāi)錯(cuò)了 實(shí)際只開(kāi)了三份 有三份是錯(cuò)的 有三份是因?yàn)榧t沖開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票 咨詢以下問(wèn)題 1、我采集這個(gè)消息發(fā)票的時(shí)候 正常的發(fā)票采集一次 然后錯(cuò)的和紅沖的采集一次 是否作廢那里選擇是嗎 2、我開(kāi)的出口發(fā)票稅率是0% 這樣的話 圖片的計(jì)稅方式 我選擇哪個(gè)呢

老師  我現(xiàn)在申報(bào)一般納稅人的增值稅     票開(kāi)了九份出口發(fā)票    因?yàn)榘l(fā)票開(kāi)錯(cuò)了  實(shí)際只開(kāi)了三份    有三份是錯(cuò)的  有三份是因?yàn)榧t沖開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票 

咨詢以下問(wèn)題

1、我采集這個(gè)消息發(fā)票的時(shí)候  正常的發(fā)票采集一次     然后錯(cuò)的和紅沖的采集一次  是否作廢那里選擇是嗎

2、我開(kāi)的出口發(fā)票稅率是0%   這樣的話   圖片的計(jì)稅方式  我選擇哪個(gè)呢
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齊紅老師 解答 2023-10-08 11:37

同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的

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快賬用戶2238 追問(wèn) 2023-10-08 11:55

老師最后一個(gè)問(wèn)題 就是這個(gè)發(fā)票是勾選退稅的 這一列申報(bào)的時(shí)候 要填嗎 就是圖片這樣申報(bào)是對(duì)的嗎

老師最后一個(gè)問(wèn)題   就是這個(gè)發(fā)票是勾選退稅的    這一列申報(bào)的時(shí)候   要填嗎      就是圖片這樣申報(bào)是對(duì)的嗎
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齊紅老師 解答 2023-10-08 11:58

同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的

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1.小規(guī)模企業(yè)沒(méi)法認(rèn)證專票呀 2.你是小規(guī)模不是嗎
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你好!升為一般納稅人前取得的專票是不可以抵扣的。需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2021-04-26
同學(xué)您好,加計(jì)遞抵減,實(shí)際遞減的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸營(yíng)業(yè)外收入就可以
2021-04-01
您好,同學(xué),很高興回答您的問(wèn)題!
2023-06-18
同學(xué)你好; 收到總部發(fā)票的借方憑證科目有誤,應(yīng)該 借: 庫(kù)存商品 這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額不用轉(zhuǎn)出,應(yīng)為你給客戶試用已經(jīng)做視同銷售,確認(rèn)銷項(xiàng)稅額了
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