同學(xué)你好,是的要交附加稅的
企業(yè)既有免抵稅額也有免稅銷售額,這兩個都需要繳納附加稅嗎?還是只是免抵稅額繳納附加稅?
企業(yè)銷售額不超30萬免征附加稅,但是繳納了消費稅就需要繳納附加稅嗎?
老師 小微企業(yè)月銷售額超過30萬 城建稅減半征收,教育費附加 地方教育附加就不減免了是嗎?
老師,小微企業(yè) 附征稅免征教育費附加,地方教育費附加 是月納稅銷售額不超過10萬,季度銷售額不超過30萬 納稅銷售額取數(shù)是銷售發(fā)票匯總表的不含稅金額 或者是主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入嗎?
老師現(xiàn)在要異地預(yù)繳稅款,優(yōu)惠政策月銷售額不超過10萬免征教育費附加和地方教育附加,企業(yè)6月總的銷售額超過了10萬,但是異地預(yù)繳的銷售額未超過10萬,那么這種情況下教育費附加和地方教育附加按照免征還是不免征申報
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款。可以嗎,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領(lǐng)料明細表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價的對嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價對嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達到500萬,當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報稅表怎么填
8月銷售額達到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報稅的時候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準(zhǔn)備第一單出口銷售,請問首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?