你好 免稅銷售額這個是啥
企業(yè)既有免抵稅額也有免稅銷售額,這兩個都需要繳納附加稅嗎?還是只是免抵稅額繳納附加稅?
生產型企業(yè)有出口也有內銷,有出口貨物的免抵退銷售額,如何計算免抵增值稅稅額,是否需要繳納附加稅費呢
企業(yè)銷售額不超30萬免征附加稅,但是繳納了消費稅就需要繳納附加稅嗎?
請問免抵稅額什么意思?如果數(shù)據(jù)是紅色這種,27萬免抵稅額還有哪些會計處理呢?下個月需要繳納附加稅么?
老師好,生產企業(yè),一般納稅人既有內銷又有出口,申報免抵退稅后,產生免抵稅額,繳納附加稅,免抵稅額這數(shù)可以理解為出口繳稅,是實際繳納稅費,免抵稅額?當月應納增值稅才是當月實際稅負,這樣理解是有問題嗎
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
老板要把借公司的往來款轉投資款。可以嗎,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產品中。 然后現(xiàn)在生產領料領這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產領料明細表肯定會領委外件和自制半成品組裝成產成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領料明細表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產品成本
老師,比如委外加工的產品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價的對嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價對嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關原產地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當月銷售額達到500萬,當月升為一般納稅人,次月怎么報稅表怎么填
8月銷售額達到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報稅的時候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產企業(yè),準備第一單出口銷售,請問首單出口退稅要準備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
就是收入分為免、抵、退辦法出口銷售額和免稅銷售額,然后出口退稅申報表有個免抵稅額,現(xiàn)在想問這個免稅銷售額是否需要交納附件加稅?還是只是和免抵稅額繳納附加稅?
免稅不需要交免抵退的需要。
在網上查詢到免稅好像也是要繳納附加稅,這里的免稅是指什么呢?
你好 免增值稅的 比如自產自銷農產品免稅
外貿出口免稅 前面我不是問你了什么免稅
外購的產品出口這個也是免稅申報,這個和農產品的性質一樣嗎?
你好是的,是一樣的。
就是外購的商品和自產的商品一起出口,外購商品是免稅申報,自產的商品免抵退申報
你好,一個公司不可能出現(xiàn)這兩種情況的。