納稅銷售額取數(shù)是銷售發(fā)票匯總表的含稅金額

老師 小微企業(yè)月銷售額超過(guò)30萬(wàn) 城建稅減半征收,教育費(fèi)附加 地方教育附加就不減免了是嗎?
老師,小微企業(yè) 附征稅免征教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加 是月納稅銷售額不超過(guò)10萬(wàn),季度銷售額不超過(guò)30萬(wàn) 納稅銷售額取數(shù)是銷售發(fā)票匯總表的不含稅金額 或者是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入嗎?
老師 按月納稅的月銷售額不超過(guò)10萬(wàn)元,以及按季度納稅的季度銷售額不超過(guò)30萬(wàn)元的繳納義務(wù)人免征教育費(fèi)附加、地方教育附加、水利建設(shè)基金。 月銷售額是含稅還是不含稅的呢?
小規(guī)模有這個(gè)政策嗎按月納稅的月銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過(guò)10萬(wàn)元(按季度納稅的季度銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過(guò)30萬(wàn)元)的繳納義務(wù)人免征教育費(fèi)附加、地方教育附加。
老師現(xiàn)在要異地預(yù)繳稅款,優(yōu)惠政策月銷售額不超過(guò)10萬(wàn)免征教育費(fèi)附加和地方教育附加,企業(yè)6月總的銷售額超過(guò)了10萬(wàn),但是異地預(yù)繳的銷售額未超過(guò)10萬(wàn),那么這種情況下教育費(fèi)附加和地方教育附加按照免征還是不免征申報(bào)
請(qǐng)問(wèn)老師,我們單位與一家單位合作,我們提供場(chǎng)地,對(duì)方單位提供充電樁,合作經(jīng)營(yíng)電動(dòng)汽車充電的業(yè)務(wù),日常是對(duì)方在經(jīng)營(yíng),我們年底按比例分紅。我們營(yíng)業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營(yíng)范圍是檢測(cè),現(xiàn)在我們想變更,請(qǐng)問(wèn)老師,這項(xiàng)業(yè)務(wù)屬于什么營(yíng)業(yè)范圍呢?我們應(yīng)該新增什么項(xiàng)?
2021年10月成立的公司,需要申報(bào)2021年的殘保金嗎
小規(guī)模開(kāi)了3個(gè)點(diǎn)專票,報(bào)稅的時(shí)候是按1個(gè)點(diǎn)報(bào),還是3個(gè)點(diǎn)報(bào)呢
往年把簡(jiǎn)易計(jì)稅的進(jìn)項(xiàng)稅額抵進(jìn)項(xiàng)了,要改以前的申報(bào)表,那賬是不是也要反結(jié)賬回去改???
我從2013年購(gòu)買了一間辦公室自營(yíng),房?jī)r(jià)為210萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)要交多少自營(yíng)稅
供應(yīng)商變更了公司名稱,怎么知道他稅務(wù)登記有沒(méi)有變更公司名稱呢
老師好,我想問(wèn)下我們有個(gè)1000元的軟件系統(tǒng)維護(hù)費(fèi),由于是找個(gè)人做的維護(hù),對(duì)方無(wú)法提供發(fā)票,我們公司可以走公戶給他個(gè)人嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)酒店行業(yè)做了稅務(wù)登記,但未實(shí)質(zhì)對(duì)外經(jīng)營(yíng),只有購(gòu)買裝修材料和裝修人員工資等支出,請(qǐng)問(wèn)需要做賬報(bào)稅嗎?賬務(wù)怎樣做?例如裝修材料30000元(含稅),人工工資48000,一般納稅人
電子稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào),季報(bào),其中本月數(shù)是當(dāng)季度的數(shù)據(jù)嗎。
高企對(duì)財(cái)務(wù)軟件選擇的要求?比如金蝶云星空是否可以滿足


是專票和普票的合計(jì)含稅金額嗎?
是的,專票和普票的合計(jì)含稅金額
老師免征教育費(fèi)附加,在填寫納稅申報(bào)表的時(shí)候 1.在計(jì)稅基礎(chǔ)那邊填寫為0 2.填寫計(jì)稅基礎(chǔ)繳納增值稅稅額,并在紅框內(nèi)勾選銷售額不超過(guò)10萬(wàn)減免稅款 應(yīng)該按照哪種方法呢
你好,按照第二種方式