您好 是要把11月和12月收入一起加起來填收入
11月實際發(fā)了工資,但是個稅是0收入申報,請問12月我應(yīng)該怎么申報個稅,還有一個問題,11月的個稅要怎么補(bǔ)報呢,謝謝老師
老師,請問,我們公司12月17號轉(zhuǎn)為一般納稅人,在11月份有一筆收入但是未開票,12月份轉(zhuǎn)為一般納稅人的時候申報11月份報表時沒有報這個數(shù),這筆收入在12月11日(轉(zhuǎn)為一般納稅人之前)開了電子普票,那我是要補(bǔ)13個點的稅嗎?然后我在12月份確認(rèn)收入可以嗎?還有就是我11月份收到拿筆收入的時候可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
我公司12月初報11月收入是0零申報,但是在12月底老板說11月份有兩個人有工資呢,而且都滿足交稅標(biāo)準(zhǔn),但是我12月初已經(jīng)把11月零申報了,次年1月要報12月收入了,是不是要把11月和12月收入一起加起來填收入
老師你好,我想問一下您,您看這樣發(fā)工資行嗎?張三9月份工資申報零,李四9月份工資申報零王五,9月份工資申報零張,30月份工資申報零,李4 10月份工資申報零王5 10月份,工資申報零,張三11月份工資申報靈王五李四11月份,工資申報靈王5 11月份工資申報0,等到12月份的時候把張三9月份的工資,李四9月份的工資,王五九月份的工資分別都寫上數(shù)據(jù),然后還有就是記賬數(shù),張三10月份李四10月份,王五10月份張三11月份李4 11月份往5 10月份都分別寫上數(shù)字,然后呃寫成一個匯總的數(shù)是吧?把他們12月份的分別都寫上把9 10 11 12,是不是都4個月的工資匯總成一個數(shù)據(jù)?匯總成一個數(shù)據(jù),然后填寫到那個收入里就可以了,把9月10月11月12月的工資同一個人的匯總成一個數(shù)據(jù),添加到那個12月份的收入里就行了吧?這樣可以嗎?
公司10月注冊,因為不了解專項扣除,會計說了一聲,11月份沒法就報的0,到11月一起報,一直到12月份專項扣除信息都弄好了,個人所得稅申報只顯示11月份的專項所得,但是11月報了兩個月的收入,導(dǎo)致稅收很高,公司已經(jīng)把稅交了,這種情況要怎么把10月的專項扣除算上
給公司員工做工資 個稅的話怎么扣的 有表嗎
老師好!請問房開企業(yè),房子全部賣完,但資產(chǎn)負(fù)債表項目:存貨還有3600萬元,預(yù)收賬款約1000萬元,其他應(yīng)付款4100萬元,貨幣資金+應(yīng)收賬款470萬元。 準(zhǔn)備注銷,不知如何做,謝謝!
開具增值稅專用發(fā)票可以批量開票嗎
老師,請問一下我們有ab兩個公司,但是人員基本都在b公司里發(fā)工資交社保,所以a公司里報的員工都是虛的工資,現(xiàn)在有個問題就是a公司不是有業(yè)務(wù)嘛,需要去出差,但是出差哦人員肯定是真實的b公司的人員,那現(xiàn)在有個問題是我因為尊重業(yè)務(wù)實質(zhì),肯定報銷還是只有從b公司走,但是b公司又沒有這個人員信息,這個有沒有啥風(fēng)險呀
老師,您好,像小企業(yè)不正規(guī),是不是只要稅負(fù)達(dá)到行業(yè)水平了就可以了?
老師好,小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額超過300萬,是全部按25%還是只有超出部分按25%繳納企業(yè)所得稅,請老師解惑,網(wǎng)上兩個答案都有。
出差吃飯住宿加油沒有開到票回來報銷可以入賬嗎?就只有付款憑證而已。
車輛的購置稅。用固定資產(chǎn)的成本,借:固定資產(chǎn)10000。貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交車輛購置稅10000,這樣做賬嗎?老師
老師,我們是建筑公司,去年有個工人受傷了,但是公司當(dāng)時沒買保險,工傷受傷住院實際支出有個3萬,但是雙方約定總共給他10萬了結(jié)此事,那我該如何入賬呢?
購入安全標(biāo)識牌10張,發(fā)票收到,項目名稱*印刷品*標(biāo)識牌10張 稅率13%,*設(shè)計服務(wù)*設(shè)計服務(wù)費10次 稅率6%,*經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*收件服務(wù)費10次 稅率6%,這樣開發(fā)票可以嗎?