您好,紅字沖回暫估分錄,根據(jù)發(fā)票金額重新做賬
老師,您好,我們2月份暫估一筆機(jī)器設(shè)備,現(xiàn)在發(fā)票回來(lái)一部分,怎么沖暫估呢
老師,我們以前用暫估憑證,現(xiàn)在不想用暫估了,就是到發(fā)票才做賬,那上個(gè)月的暫估是不是要在這個(gè)月沖回呢?
老師,我們前2個(gè)月是暫估的工程成本,現(xiàn)在拿發(fā)票回來(lái)了要怎么沖賬呢?
老師,我們前2個(gè)月是暫估的工程成本,現(xiàn)在拿回來(lái)部分發(fā)票回來(lái)了要怎么沖賬呢?是法人代付款款的
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我前面月份做了暫估的成本,我現(xiàn)在有發(fā)票回來(lái)了,發(fā)票的金額是大于我之前暫估的,我現(xiàn)在該怎么來(lái)沖呢,而且發(fā)票金額是在銀行付的
老師,如果一般納稅人進(jìn)項(xiàng)發(fā)票暫不抵扣,不認(rèn)證,是否不能做進(jìn)成本里去,匯算清繳也要把費(fèi)用調(diào)增?
利息收入年底結(jié)轉(zhuǎn)在結(jié)余里,資產(chǎn)負(fù)債表只在結(jié)余那一行有數(shù)字,還是銀行和結(jié)余都填一樣的數(shù)字
老師,之前購(gòu)入的用于職工福利的東西,取得了專(zhuān)票,沒(méi)有勾選,現(xiàn)在賬上怎么轉(zhuǎn)出?
老師,我想問(wèn)下,我是建筑公司,第二季度給異地項(xiàng)目開(kāi)票了,預(yù)交了水利基金,分錄寫(xiě)的是應(yīng)交水利基金,并沒(méi)有計(jì)提,但是我第二季度還有當(dāng)?shù)匾查_(kāi)票也需要報(bào)水利基金,我現(xiàn)在只報(bào)當(dāng)?shù)氐氖杖胨穑惖氐牟恍枰佼?dāng)?shù)卦偕陥?bào)了,那我做分錄怎么做呢,預(yù)交的水利基金要不要也計(jì)提呢,還是只計(jì)提當(dāng)?shù)氐哪乩蠋?/p>
請(qǐng)問(wèn)老師,小企業(yè)這個(gè)月有一萬(wàn)多的食品(超市購(gòu)物)發(fā)票入業(yè)務(wù)招待費(fèi)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師23年個(gè)稅有個(gè)人進(jìn)行了申訴,當(dāng)時(shí)項(xiàng)目上的人說(shuō)給這個(gè)人發(fā)呢,之前的會(huì)計(jì)還沒(méi)發(fā)呢就直接給人家把個(gè)稅給申報(bào)了,結(jié)果最后給這個(gè)人沒(méi)發(fā),但是已經(jīng)申報(bào)了,沒(méi)有做更正,23年匯算的時(shí)候工資有調(diào)增,但是個(gè)稅申報(bào)表未更正,現(xiàn)在如果更正個(gè)稅申報(bào)表的話(huà)會(huì)牽扯到企業(yè)所得稅嗎
老師,您好,我是企業(yè)的辦稅員后,我登錄電子稅務(wù)局,是登錄企業(yè)業(yè)務(wù)還是代理業(yè)務(wù)
您好 請(qǐng)問(wèn)之前年度的購(gòu)買(mǎi)的固定資產(chǎn),總帳上跟固定資產(chǎn)卡片臺(tái)賬金額有差異,核對(duì)之后發(fā)現(xiàn)總賬上的金額是對(duì)的,卡片臺(tái)賬上少了,現(xiàn)在卡片臺(tái)賬要把少的金額錄進(jìn)去,請(qǐng)問(wèn)這筆分錄怎么寫(xiě)?
公司名下的房子轉(zhuǎn)到個(gè)人名下要交什么稅
每次開(kāi)具的鋼材發(fā)票,規(guī)格型號(hào)的表述不一樣
但是只是拿回暫估成本的一部分發(fā)票,我不知道怎么做分錄
您好,那您讓經(jīng)辦人員結(jié)合暫估數(shù)據(jù)核對(duì)確認(rèn)對(duì)應(yīng)關(guān)系
我可以做:借 應(yīng)付賬款~暫估 貸 銀行存款嗎?
您好,您沒(méi)付款就不需要貸銀行存款
就是銀行付款的
您好,那您借應(yīng)付賬款,貸銀行存款
好的 謝謝老師
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持