你好,是只要有利潤就會彌補
老師好!在報年報時,以前年度的虧損在有利潤的情況下會首選用來彌補以前年度虧損,我想問是不是一直會把以前年度的所有虧損彌補完了才繳納企業(yè)所得稅
老師,年初的虧損是不是在今年年度終了做年度結轉的時候才會去彌補掉,還是在今年12月份以前只要有利潤就會彌補了
以前年度是虧損的,現(xiàn)在第一季度的報表是盈利,就需要做彌補以前年度損益嗎?還是年終結算的時候一起做彌補?
老師公司以往一直都是虧損 但是今年第三季度盈利三十多萬 彌補以前年度虧損怎么是的,可以彌補以前年度的虧損。用當年的利潤先彌補以前年度的虧損,彌補完虧損后還有利潤的話再繳納所得稅。 但是彌補以前前度虧損損益怎么做賬處理呀 是這個季度就可以彌補還是
公司在6月利潤表上有利潤30萬,在申報經(jīng)營所得時彌補以前年度虧損30萬,到12月時虧損17萬,6月彌補的以前年度虧損30萬是不是今年還可以在用?還是彌補完就不能用了
前年把法人的其他應付款轉到實收資本,現(xiàn)在怎么轉回往來款
你好!公司是建筑勞務公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務公司的項目,現(xiàn)在稅務問我們有沒有資質(zhì),稅務需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應交稅費銷項稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務10000袋,價格280元,已完成任務,那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準則,2025年4月補錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補計提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉帳,做賬借方為什么用預付賬款,
那報表看資產(chǎn)負債表的未分配利潤那個數(shù)字嗎?年終分紅也是要以未分配利潤的數(shù)字來進行分配是嗎?
對的,是這個意思的
好的,謝謝老師
不客氣祝您開心每一天
老師!今年年初實際利潤總額為-19724.7,第二和第三季度都有利潤且在申報企業(yè)所得稅是兩個季度都彌補了以前年度虧損8651.1元,那是不是還有2421.2的虧損沒有彌補完?我這個算法對嗎?
19724.7-8651.1=11073.6,看一下你的數(shù)字是否錯誤
老師,第二季度彌補了8651.1,第三季度彌補了8651.1
噢,那是這樣的,19724.7-8651.1*2=2422.5,是這個
好的老師!謝謝!
不客氣的,明白了就好