你好,收到發(fā)票時,需要把之前的無票費(fèi)用分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做費(fèi)用分錄?

6月收到發(fā)票做了進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,但是發(fā)票的款是7月支付的,7月份做的賬,問題是6月份的進(jìn)項(xiàng)稅與月底結(jié)轉(zhuǎn)對不上了,怎么辦呢 在6月份借:主營業(yè)務(wù)成本,借:應(yīng)交稅費(fèi)…進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)付賬款 。到7月份在沖應(yīng)付賬款, 這樣可以嗎?
老師公司6月份支付的運(yùn)費(fèi)付款時走的銷售費(fèi)用,發(fā)票7月份收到的 收到發(fā)票時應(yīng)該怎么做賬呢
太湖公司2022年6月發(fā)生以下幾項(xiàng)業(yè)務(wù):(1)以銀行存款支付本月水電費(fèi)900元。(2)收到上月銷售貨款30000元。(3)預(yù)收A產(chǎn)品貨款30000元存入銀行,商品將在7月交付。(4)以銀行存款預(yù)付下季度(7-9)燃?xì)赓M(fèi)1500元。(5)銷售商品一批,總售價40000元,款已收訖。(6)購買原材料,支付費(fèi)用15000元。(7)本月應(yīng)付廣告費(fèi)1000,下月支付要求:分別采用權(quán)責(zé)發(fā)生制和收付實(shí)現(xiàn)制計算6月份的收入和費(fèi)用。(1)采用權(quán)責(zé)發(fā)生制時:6月份的收入=6月份的費(fèi)用=(2)采用收付實(shí)現(xiàn)制時:6月份的收入=6月份的費(fèi)用=
老師,我6月份收到對方開的7月份的租金發(fā)票,我這邊做的會計分錄: 收到下個月的發(fā)票時 借:其他應(yīng)收款-甲公司 貸:應(yīng)付賬款---甲公司 等到7月份的時候 借:管理費(fèi)用-租金 貸:其他應(yīng)收款-甲公司 付租金 借:應(yīng)付賬款-甲公司 貸:銀行存款
老師您好!請問鋼材款6月份已支付,貨物已到,但是發(fā)票7月份才收到,是增值稅專用發(fā)票,這個賬應(yīng)該怎么做呢?
老師,A公司給交著社保,在其他公司擔(dān)任辦稅員,這樣可以嗎?能查的到嗎
老師,公司一個項(xiàng)目一直沒有簽合同,他們沒有開票!但是對賬單又有單價,這種會不會出問題哦
老師,我司有房產(chǎn),23年6月收樓的,收樓前發(fā)生的驗(yàn)收服務(wù)費(fèi)需要計入房產(chǎn)原值嗎?
營業(yè)執(zhí)照副本弄丟了怎么辦
請問老師。甲單位是物業(yè)公司,A單位 B單位委托甲把他們名下的房屋進(jìn)行出租,他們給甲物業(yè)公司管理費(fèi)5%房租的,但是房子是以甲物業(yè)公司的名義出租的,因此甲開給客戶開租賃發(fā)票,再把租金扣除管理費(fèi),轉(zhuǎn)給A和B公司,A和B再給物業(yè)公司開發(fā)票。請問甲單位只按照管理費(fèi)確認(rèn)收入。稅款單獨(dú)記賬走。請問這樣操作對嗎?
公司在建辦公樓時有兩筆支出共9萬5千元,當(dāng)時公戶沒錢,老板墊付的,現(xiàn)在要報銷這筆款走備用金,可以一次提10萬元嗎?
老師您好!問下小規(guī)格開專票,怎樣在開票中間欄里面,增加建筑服務(wù)地,建筑項(xiàng)目名稱,這兩個,看到都是項(xiàng)目名稱,規(guī)格型號,單位,數(shù)量,單價,
老師好!請問雇主責(zé)任險能計入安全生產(chǎn)費(fèi)用嗎?
房產(chǎn)企業(yè)的成本是需要按開來的發(fā)票歸集還是按項(xiàng)目歸集呢
老師好,我是生產(chǎn)企業(yè),銷售外銷占60%,內(nèi)銷40%,進(jìn)項(xiàng)大多用在內(nèi)銷抵扣了,這一年幾乎都沒有退稅,這樣會不會有稅收風(fēng)險,或者說有沒有個退稅比例什么的,謝謝


就是沖紅然后在收票后再做一筆
你好,是的,是這樣的