同學,你好 先暫估入賬 借:庫存商品 預付賬款 貸:銀行存款
老師您好,我3月份付的貨款,3月份已經(jīng)做成本,發(fā)票6月份才收到,請問收到發(fā)票怎么做賬
您好!老師,請問為什么是應付賬款?還有應交稅費-待轉(zhuǎn)增值稅稅是什么意思?我發(fā)一張發(fā)票給你,請問做賬的會計分錄是?這份發(fā)票貨款是5月份已經(jīng)支付了。7月才收到發(fā)票。還有應交銷項稅和進項如何抵扣交納稅金?請解答,謝謝。
老師,我6月份開了發(fā)票,7月份才收到貨款請問這兩個月分別應該怎么入賬呢?免稅收入
7月份采購都貨物 當月已到貨 款項已付 11月份才收到發(fā)票 這個賬應該怎么做了
老師,您好!12月份收到了一張專用發(fā)票,開票日期是6月份的,6月份已經(jīng)認證進項抵扣,這張發(fā)票還沒有付款,我去查看以前也沒有做這張發(fā)票相關的憑證,12月份收到這張發(fā)票應該怎么做賬呢?
我司是勞務派遣公司,每月向用工單位收取勞務派遣人員的工資,由我司發(fā)放給在用工單位上班的勞務派遣人員,我司開具發(fā)票給用工單位。企業(yè)所有稅匯算清繳時,我司作為勞務派遣公司,《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表》工資薪金等欄次的需要填報勞務派遣人員的職工薪酬嗎?
債務重組和非貨幣性資產(chǎn)交換,都是非日常活動,那為啥非貨幣性資產(chǎn)涉及存貨要確認收入,債務重組不是?
我們公司是主營汽車維修,保險公司打來的別人修車理賠的錢,沒給他開發(fā)票,直接做主營業(yè)務收入嗎
中級會計分錄標注單位不影響得分?(單位正確)
老師,公司的銀行流水里有一張付款回單收款方是某鎮(zhèn)財政辦公室,那這個分錄借方是什么
老師事業(yè)單位買軟件預算系統(tǒng)和銀企直連,政府機關采購流程是什么呢?領導讓我看看文件,問我有什么思考
老師,我有個特別小白的問題,是應該把相同日期不同銀行的業(yè)務張貼到一張張貼單,還是應該把相同銀行不同日期的業(yè)務張貼到一張張貼單
請問開3個點的專票可以按1個點交稅嗎?
你好老師,假如本月有留底稅額的話,是不是就不會產(chǎn)生附加稅了?
無形資產(chǎn)怎么攤銷有什么規(guī)定
開了發(fā)票 借:庫存商品 負數(shù) 預付賬款 負數(shù) 貸:銀行存款 負數(shù) 借:庫存商品 應交稅費 貸:銀行存款