你好 一般納稅人企業(yè)收到增值稅留抵退稅的賬務處理您參考: 借:銀行存款 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)或是應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
想請教下各位老師,我企業(yè)增值稅還是留底稅額,我單位會收到增值稅增量留底退稅的時候貸方該計什么科目呀,是計入增值稅進項轉(zhuǎn)出么
老師好,請問我們這個單位是新建單位,現(xiàn)在還沒生產(chǎn),所有的進項稅額我都結(jié)轉(zhuǎn)到了應交增值稅未交增值稅的借方,現(xiàn)在還都是留底稅額,那現(xiàn)在年底了要轉(zhuǎn)到應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅的科目嗎?
外貿(mào)企業(yè)一般納稅人 增值稅一直未做結(jié)轉(zhuǎn) 留底退稅 已退 會計分錄怎么寫?借:銀行存款 貸:增值稅-進項稅額 還是要做進項稅額轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里 再做借銀行存款 貸:增值稅 -未交增值稅
老師好,我要是收到增值稅增量留抵退稅款,我怎么做賬呢?收到之前要不要計提?我月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候,這個增量留抵怎么體現(xiàn)在分錄里面?
師我是2022年12月底的時候留底增值稅額181.84元,結(jié)轉(zhuǎn)2021年增值稅-未交增值稅借方余額是181.84元, 然后2022年有進項稅我們往外開出發(fā)票后又留底4606.82元,這個4606.82元留底增值稅已經(jīng)退回,但是賬上應交稅費-未交增值稅借方還是有余額怎么辦呢
老師,個稅是本月申報上月的吧,就是9月15之前申報的是所屬期為8月個稅對吧
老師您好,請問公司賣二手車需要開發(fā)票嗎,有一張二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票。這個發(fā)票是我們公司開的嗎還是二手車開啊
老師,請問營業(yè)執(zhí)照的注冊地址更換流程有嗎?
請問一下老師,老板是歸屬于管理人員的,但是業(yè)務都是老板去談的,去辦業(yè)務的業(yè)務招待費、交通費、差旅費是歸屬管理費用還是營業(yè)費用
老師,想問問,入職公司主要是為了社保,社保個人承擔2000,工資到手幾十塊可以嗎,會有問題嗎,
個人申請開勞務發(fā)票,需要帶什么資料?
老師您好,我24年12月確認了未開票收入,然后我25年的8月開票了,然后沖紅了未開票收入,賬上我是這么做的,但是我發(fā)現(xiàn)我這樣做之后我的電子稅務局統(tǒng)計出來的數(shù)據(jù)和我賬面上科目余額表上的收入的數(shù)字不一樣
老師,A公司有30多家代銷公司,這些公司賣給消費者,收款是A公司二維碼收款,收取1%手續(xù)費,該怎么做賬
我們廠的食堂承包給一個個體工商戶,我們8月份餐費是10萬元,食堂產(chǎn)生的電費是3000元,我們給食堂結(jié)賬要扣除這個餐費才打款給他。我們要求食堂開票應該開10萬元還是97000元?
老師好!我們公司是一家園林花卉公司,年營業(yè)額1000萬左右,員工100人以下,應歸屬于小微企業(yè)嗎?