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想請教下各位老師,我企業(yè)增值稅還是留底稅額,我單位會收到增值稅增量留底退稅的時候貸方該計什么科目呀,是計入增值稅進項轉(zhuǎn)出么

2021-12-22 19:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-22 19:43

你好 一般納稅人企業(yè)收到增值稅留抵退稅的賬務處理您參考: 借:銀行存款 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)或是應交稅費—應交增值稅(進項稅額)

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你好 一般納稅人企業(yè)收到增值稅留抵退稅的賬務處理您參考: 借:銀行存款 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)或是應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2021-12-22
您好!這個要看是什么原因轉(zhuǎn)出。比如是用于員工福利,借管理費用—福利費 貸應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出
2022-05-18
您好,都在應交稅費未交增值稅
2022-01-03
你好,進項稅和進項稅額轉(zhuǎn)出都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,然后互相抵消就平了。
2022-12-11
?你好;? 借銀行存款貸應交稅費-應交增值稅- 進項稅轉(zhuǎn)出; 月末做結(jié)轉(zhuǎn)分錄即可? ?
2022-06-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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