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老師好,請問我們這個單位是新建單位,現(xiàn)在還沒生產(chǎn),所有的進項稅額我都結(jié)轉(zhuǎn)到了應(yīng)交增值稅未交增值稅的借方,現(xiàn)在還都是留底稅額,那現(xiàn)在年底了要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅的科目嗎?

2022-01-03 11:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-03 11:02

您好,都在應(yīng)交稅費未交增值稅

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快賬用戶8928 追問 2022-01-03 11:03

年末要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-03 11:06

您好,因為都是進項稅,每期期末只需要借應(yīng)交稅費未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

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快賬用戶8928 追問 2022-01-03 11:15

那就是像我單位這樣的情況到年末不需要將未交增值稅轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目?

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齊紅老師 解答 2022-01-03 11:16

您好,只需要將轉(zhuǎn)出多交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn),進項稅不結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶8928 追問 2022-01-03 11:19

進項稅額我現(xiàn)在己經(jīng)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費未交增值稅科目了,我們總部說未交增值稅都要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)了未交增值稅中去

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快賬用戶8928 追問 2022-01-03 11:20

也就是說做記賬憑證時進項稅額都是在貸方,那到年底我將貸方都轉(zhuǎn)到了應(yīng)交稅費未交增值稅的借方了

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齊紅老師 解答 2022-01-03 11:23

您好,您總部的人的能力需要提高

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齊紅老師 解答 2022-01-03 11:23

您好,進項稅不結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶8928 追問 2022-01-03 11:26

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-01-03 11:26

您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持

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您好,都在應(yīng)交稅費未交增值稅
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你好,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
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