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老師您好,請(qǐng)問應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目是借方余額,年底還需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎

2023-01-10 10:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-10 10:22

你好,你看一下你有留底嗎?有留底的不需要。

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快賬用戶6687 追問 2023-01-10 10:26

有留抵,進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多,那就一直余額放在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個(gè)科目上不用做處理了嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-10 10:26

是的,是這么做的,可以的。

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快賬用戶6687 追問 2023-01-10 10:27

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2023-01-10 10:29

不用客氣,工作愉快。

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你好,你看一下你有留底嗎?有留底的不需要。
2023-01-10
您好,繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,
2022-01-06
你好,你是小規(guī)模納稅人的嗎?
2021-11-08
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2023-09-07
不需要 小規(guī)模沒這么麻煩
2023-04-14
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