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老師,您好,我們每個月都要多的進(jìn)項,那是不是也要先轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅,在借方:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸方:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,在借方:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額,貸方:應(yīng)交增值稅-未交增值稅,那為什么我看到百度他們都要過一下應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出?

2022-12-10 13:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-10 13:23

你好,學(xué)員,不需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出的,可以直接結(jié)轉(zhuǎn)的

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你好,學(xué)員,不需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出的,可以直接結(jié)轉(zhuǎn)的
2022-12-10
對的,是的,是這么做的。
2023-03-18
你好; 你現(xiàn)在把你銷項稅和進(jìn)項稅 多少發(fā)來看看 ; 你上期是否有留底 ; 上月的時候 余額和你申報表一致嗎?
2022-05-11
你好,如果當(dāng)月銷項大于進(jìn)項就要做。如果進(jìn)項大于銷項就不用做
2024-07-15
您好 請問您上期有留底稅額有沒有做分錄 金額是多少
2019-07-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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